
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-11-06
00:16
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-11-06
00:16
Bokföring av betalning för verksamhetsköp (inkråm) - eEkonomi
Hej,
Har köpt en verksamhet via mäklare. Först la jag en handpenning vid köpeavtalets påskrift vilket jag redan bokfört.
När vi blev godkända av hyresvärden för lokalen och hyresavtalet var påskrivet så bad mäklaren mig att föra över resterande belopp till mäklaren. Alltså, både HP och resterande belopp fanns nu på mäklarföretagets konto. När sedan mäklaren överförde beloppet till säljarna så fick jag en kvittens på det. Säljarna fick pengarna vid tidpunkten när vi tog över verksamheten.
Frågan är då om jag ska bokföra överföringen till mäklaren, ungefär som när jag överförde HP, och sedan när säljarna fick pengarna vid verskamhetsövertagandet?
I så fall är det väl vid övertagandet (kvittensen på att säljarna fått betalt) som jag bokför själva köpet (inventarier, maskiner, goodwill, osv)? Hur ska jag bokföra överföringen till mäklaren?
Det kanske inte är så man gör?
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter.
Mvh
Har köpt en verksamhet via mäklare. Först la jag en handpenning vid köpeavtalets påskrift vilket jag redan bokfört.
När vi blev godkända av hyresvärden för lokalen och hyresavtalet var påskrivet så bad mäklaren mig att föra över resterande belopp till mäklaren. Alltså, både HP och resterande belopp fanns nu på mäklarföretagets konto. När sedan mäklaren överförde beloppet till säljarna så fick jag en kvittens på det. Säljarna fick pengarna vid tidpunkten när vi tog över verksamheten.
Frågan är då om jag ska bokföra överföringen till mäklaren, ungefär som när jag överförde HP, och sedan när säljarna fick pengarna vid verskamhetsövertagandet?
I så fall är det väl vid övertagandet (kvittensen på att säljarna fått betalt) som jag bokför själva köpet (inventarier, maskiner, goodwill, osv)? Hur ska jag bokföra överföringen till mäklaren?
Det kanske inte är så man gör?
Hoppas ni förstår vad jag är ute efter.
Mvh
Svara
2 SVAR 2

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-11-06
08:00
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-11-06
08:00
Du kan bokföra dina betalningare till mäklaren som en förskottslikvid och sedan föra om därifrån till respektive tillgångskonto på tillträdesdagen.
Exempel
Handpenning och slutlikvid
Kredit likvidkonto (1930 motsv)
debet konto 1613 förskott (T ex)
PÅ tillträdesdagen
Kredit konto 1613 förskott ( t ex)
Debet konto 1220 inventarier
Debet konto 1410 lager
osv
Mikael Pettersson
Exempel
Handpenning och slutlikvid
Kredit likvidkonto (1930 motsv)
debet konto 1613 förskott (T ex)
PÅ tillträdesdagen
Kredit konto 1613 förskott ( t ex)
Debet konto 1220 inventarier
Debet konto 1410 lager
osv
Mikael Pettersson
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-11-07
00:22
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-11-07
00:22
Tack för hjälpen.
Mvh
Mvh
Svara
