Hej,
När du bokför fakturan använder du leverantörsskuld som motkonto, vi låtsas att fakturan är på 10,000:-.
Då blir det så här om det är varor du köpt:
Kredit 2440 10,000:-
Debet 4515 10,000:-
Debet 2614 2,500:-
Kredit 2645 2,500:-
När du betalar fakturan bokför du Debet 2440 10,000:- och kredit 1930 10,000:-