En av våra anställda (A1) har lånat ut sin tjänstebil till en anställd i vårt utländska moderbolag (A2) när denna var på besök i Sverige i en vecka. Min fråga är hur jag ska hantera förmånsbeskattningen avseende fri bensin för A1? A2 använde den för tjänsteärenden och betalade själv bensinen för det han körde. Dock visar ju körjournalen betydligt fler mil än vad som tankats på företagets bensinkort (eftersom en del av bensinen betalats av A2) så om jag bara räknar hur stor del av bensinräkningen som avser privata mil så blir det ju lite snedvridet. Ska jag räkna bort de milen som körts av A2? Eller hur gör man bäst?