2025-01-05
16:13
Hej Undrar om någon kan hjälpa mig hur man gör med räntan vid årsbokslutet. Jag har bokfört ränta på bankkonto enligt: 1930 debet 8311 kredit Nu är min fråga, ska 8311 konteras mot något annat konto vid årsslut? Mot eget kapital ? Det har jag inte gjort, så jag har nu flera års ränta i mitt bokföringsprogram som ligger kvar på 8311. Tacksam för råd Lisan
... Visa mer
2018-01-22
18:38
Tack för svar! då testar jag att ändra i IB på inventarierna. Men summan som blir kvar=värdet efter avskrivning, vilket konto sätter man det på? Jag behöver ju få balans... Lisa
... Visa mer
2018-01-22
12:18
1Gilla
Hej. Mitt första år med Visma eekonomi. När jag lade in ingående balans vid årets början så bokade jag eget kapital på konto 2010. Fråga: Borde jag istället ha delat upp det på konto 2010 eget kapital+konto 2019 vinst föregående år+ konto 2650 moms att betala ? Eller fungerar det bra att ha det som en klumpsumma på 2010? En fråga till om ingående balans: Inventarier och verktyg har jag använt konto 1220 för det återstående värdet efter avskrivning. Nu säger min bokföringshjälp att jag bör ha med inköpsvärdet samt ackumulerade avskrivningar på separata konton. Vilka konton ska jag använda då och hur för jag in det i ingående balans så att det fortfarande balanserar ? Hittade också en mall för "omföring av ingående balanser på kapitalkonton" under bokföring/verifikationer...när används den ? Tacksam om någon kan hjälpa mig med svar 🙂 Lisan
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05
... Visa mer