2025-01-31
16:03
1Gilla
Hej @Emelie7! Vad gäller problem 1 så bör du kunna se detta och jag skulle faktiskt vilja be dig höra av dig till vår support för Visma Tid Pro så de kan ta sig en titt på det. Tack på förhand! Fråga 2, i dagsläget är det så tillvägagångssättet ser ut. Jag tar det givetvis med mig som ett förslag på förbättring och hör mig för om vi kan göra någon justering kring det framöver. Jag vill passa på att önska dig en fortsatt fin kväll och en trevlig helg!
... Visa mer
2019-10-02
13:01
bokforingstips.se stämmer väl med den information som finns i boken Svensk redovisning - bokföringsboken med flera böcker som ingår i en serie "BAS". Kan rekommenderas.
... Visa mer
2017-05-29
11:12
Hej Emelie! Det låter som att fraktbolaget har tagit med all information somTullverket brukar skicka ut, men om det kommer en faktura eller inte frånTullverket kan vi inte svara på. När det gäller hur du ska bokföra fakturan tror jag att följandetråd kan hjälpa dig. https://forum.vismaspcs.se/visma_spcs/topics/hur-ska-jag-redovisa-inkop-fran-kina-dar-dhl-skickar-ut... //Linnéa
... Visa mer
2017-01-30
10:10
2 Gillar
Hej Emelie, Det verkar som att du ger dig själv mer arbete än du egentligen vill ha..... Jag rekommenderar å det starkaste att du INTE blandar ihop dessa uppgifter. Som du säger så vill du ha detta separerat från övrig försäljning. Det enklaste sättet att göra detta på är att använda ett eget konto för denna försäljning. "vanlig försäljning" - 3010 eller 3051 "Konstgalleri" - 3110 eller 3151 "vanliga inköp" - 4010 "Konstgalleri" - 4110 På detta sätt får du rätt på både ingående och utgående moms. Jag tror inte att skatteverket kommer tycka om din "specialare" att bara redovisa mellanskillnaden mellan inköp och försäljning..... Se till att koppla de nya kontona till rätt momskod, 31XX till momskod 05. OM det däremot är så att du köper in verken UTAN moms skall du använda dig av VINSTMARGINALBESKATTNING och dessa regler istället. Davor P
... Visa mer
2016-02-18
07:44
Klart och tydligt! Tack så mycket! /Emelie
... Visa mer
2015-06-04
12:01
Det låter som en bra plan. Jag är lite osäker för hos oss jobbar alla 40 tim/v, men det är väl viktigt att var och en har ett schemainlagt som motsvarar deras heltid (om inte alla har 37,5 tim). Annars blir det nog fel när programmet räknar mertid, övertid, frånvaro osv.
... Visa mer
2013-01-31
15:43
1Gilla
Hej! Ett direktavdrag betyder att du får ta upp hela kostnaden för ditt inventarie samma år som inköpet sker, detta påverkar ditt resultat. Avskrivningar görs om inventariet räknas som en anläggningstillgång. Då påverkar inventariet inte resultatet utan det är själva avskrivningen som räknas som kostnad det året. Man kan säga att man fördelar kostnaden för inventariet på flera år. Du måste göra årliga avskrivningar om ditt inventarium har ett inköpspris på ett halvt prisbasbelopp och har en användningstid på 4 år eller mer. Konto 5410 är precis som du säger en samlingspost, vill du precisera ditt inköp kan du skapa exempelvis konto 5411. Detta är kostnadskonton som påverkar resultatet och alltså ska användas om inventariet ska påverka ditt resultat direkt (direktavdrag). Konto 1250 är ett tillgångskonto, och på samma sätt här kan man skapa underkonton för att specifisera inköpet. Kontona som börjar på 1 påverkar tillgångarna och är alltså ett konto för inventarier som räknas som anläggningstillgångar. Det som avgör vilket kontonummer du använder är alltså om det ska ske direktadrag eller om du ska göra avskrivningar.
... Visa mer