2022-02-12
20:29
Hej, Jag undrar hur jag ska bokföra en 50års-födelsedagsblomma (1000kr) till en passiv delägare i vårat aktiebolag. Han är även pappa till den ena delägaren och svärförälder till den tredje. Tack på förhand!
... Visa mer
2021-04-26
12:21
Hej! Jag har under bokslutsarbetet upptäckt att det i somras missades att skickas in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket för en löneutbetalning. Där av är det nu en diff på kontona 2710 samt 2730 mot uppgifterna på skattekontot. Hur ska jag hantera diffen? Eller är det rätt att låta "diffen" ligga kvar över årsbokslutet, och sedan boka bort det när det senare blir registrerat på skattekontot (genom den arbetsgivardeklaration som vi skickar in nu försenat för den missade lönen)? Tack på förhand Jonna
... Visa mer
2021-02-04
23:00
Hej, Tjejen som gjorde lönen i december (utbetalning för det som arbetats i november) gjorde den i ett svep och fick fram att totalt 75 365,10 kr skulle betalas ut. När hon sedan gick in på banken för att föra över lönen till respektive anställd så stämde inte kontonummret till en av de anställda. Så hon skickade iväg lönerna till alla förutom till den anställde. Någon dag senare kollade hon upp det rätta kontonummret till den siste anställda och skickade iväg även hans lön (2 795,30). Dock på grund av röda dagar osv så drogs inte pengarna från kontot förrän i januari. Löneutbetalningen i december blev alltså uppdelad på två transaktioner 72 569,80 i december och 2 795,30 i januari. Jag undrar nu hur jag ska bokföra detta? Jag bifogar ett par bilder, dels bokföringsunderlaget på den "totala" lönen och dels lönespecen för den anställde vars lön blev försenad
... Visa mer
2021-01-26
10:22
Hej, Löneutbetalningen för december har av någon anledning delats upp och fått två skilda transaktiondatum. Ca 90% av utbetalningen skedde i december och resterande 10% i januari, alltså i två olika räkenskapsår. När jag tidigare har råkat ut för skilda transaktiondatum har jag använt mig av observationskonto för att föra om ena delen av summan så att jag kan "lägga ihop" de under samma bokföringshändelse med tillhörande underlag. Men det känns inte rätt att lämna ett saldo på ett OBS-konto över årsslutet, vilket väl det skulle innebära? Alternativet att dela upp det procentuellt mot varje transaktionsdatum känns inte heller helt riktigt. Dels för att det väl inte skulle stämma med tex avstämning mot skattekonto osv o dels för att det ju "egentligen" hör till december och 2020s årsslut? Kan ni hjälpa mig med någon annan bättre lösning? Tack på förhand Jonna
... Visa mer