Jag säljer digitala e-böcker via ett amerikanska plattformsföretag. Plattformen är ansvarig för att debitera moms där den är tillämplig (inom EU och Australien). Vid varje sådan försäljning får jag utbetalat mitt försäljningspris (t.ex. 40 SEK) plus den aktuella VAT-satsen (t.ex. 2,40 SEK (6%)). Plattformen fakturerar mig en gång i månaden för den utbetalda VAT:en. Jag betalar den således inte vidare till någon skattemyndighet eftersom det är plattformen som är redovisningsskyldig för moms. Hur ska jag bokföra detta? Ska jag betrakta all min försäljning via plattformen (oavsett om kunden debiteras för VAT eller inte) som försäljning utanför EU och bokföra försäljningarna på 3045 Försäljn tjänst utanför EG momsfri ? Hur ska jag bokföra momsen jag tar emot tillfälligt och sedan betalar tillbaka till plattformen? Som en leverantörsskuld på 2440?
... Visa mer