2024-10-21
10:05
Ja precis du tolkar det rätt. Jag kan inte lägga in den i sista månaden för året heller. Hela det år som jag nu ska göra årsbokslut är låst. Jag förstår att det bör justeras.
... Visa mer
2024-10-19
16:27
Vimsmajan har nu varit igång här.... När jag nu håller på med årsbokslutet för år 2 så upptäcker jag att jag har missat att bokföra förra årets resultat den första dagen i perioden som jag nu ska göra bokslut för. Räkenskapsåret är låst i eekonomi och går inte att låsa upp via Inställningar/Företagsinställningar/Bokföringsuppgiftsfliken. När jag däremot går in under Inställningar/Räkenskapsår så är inte just denna period låst. Konstigt, men det låses väl där när årsredovisningen är klar. Hur gör jag med detta? Jag har i årsbokslut PRO fått varning (gul) om just detta belopp och bör väl åtgärda det innan jag skickar in årsredovisningen? Tack på förhand om någon har tid att svara.
... Visa mer
2024-04-27
20:27
Jag har tagit över en kund, från en redovisningsbyrå, och den tidigare byrån har betalat in moms till Skatteverket. Den moms som är inbetalad verkar rätt men momsredovisningen är alltså inte gjord i Visma eekonomi utan i Fortnox. Jag har fört över bokföringen via sie-fil. Jag tror att tidigare byrå har gjort momsredovisningen manuellt och inte använt fortnox till det. När jag nu ska göra bokslut i Visma så stämmer inte verifikationerna som är gjorda för momsredovisningen. När jag öppnar momsredovisningen i eekonomi för respektive redovisningsperiod (kvartal i detta fall) så är ju alla siffror gråa och kan inte ändras. Det kommer dessutom upp en varning att beloppen inte stämmer överens. Min huvudfråga är: Måste momsredovisningen göras i eekonomi, för att jag ska kunna göra bokslutet i Visma? Om så är fallet ska jag då gå in och korrigera de verifikationerna som avser momsredovisningarna för att jag ska kunna göra momsredovisning i eekonomi? Tack på förhand!
... Visa mer
2024-04-26
08:31
Företaget har gjort en vinst på 600´på att sälja näringsbetingade aktier. Denna vinst är vad jag förstår skattefri för bolaget. Vinsten är bokförd på konto 8221K (jag har bytt namn på kontot så jag kommer ihåg att det är skattefritt) Nu håller jag på med årsbokslutet och då undrar jag vart jag fyller i de 600´så att de räknas bort från resultatet som det ska beräknas skatt på? Som det är just nu så ligger pengarna som att skatt ska beräknas på dem? Är jag helt ute och cyklar.... Jag känner mig väldigt trög. P.S Har aldrig deklarerat aktieförsäljning i bolag tidigare.. Tack på förhand.
... Visa mer
2024-04-15
20:45
Tack för svar. Förtydligande och följdfrågor: Aktierna köptes in, från början, för 172´kronor av privatpersonen som är ägare i bolag A. Denna summa lånades ut till bolag A av privatpersonen (revers). Den har jag då bokfört rätt vad jag förstår. Aktierna såldes för 800´kronor, då två bolag gick ihop till ett. Ägaren till bolag A var även delägare i de två bolag som slogs ihop, bolag B och C. Då gick 300´kronor in på ftg-kontot direkt och ytterligare 100´kronor efter några månader. De kvarvarande 400´kronorna för försäljningen finns i en förvärvslikvid/vederlag (långfristigt) mellan bolag A och bolag B. Detta lån är i banken. Ett Q senare betalas det första lånet tillbaka till privatpersonen (ägaren). Fråga: Ska jag ändå bokföra enligt ditt svar ovan, hela beloppet, fastän att inte hela beloppet sätts in på ftg-kontot? Eller ska det delas upp? Om det delas upp kan jag göra bokföringen i samma verifikation för insättningarna (300´ + 100´), fastän att det är olika datum? Nu rättar jag mig själv, det kan jag ju inte göra. (hur tänkte jag nu) Hur bokför jag de 400´? Tack på förhand.
... Visa mer
2024-04-13
10:22
Företaget har sålt aktier. Ägaren har lånat ut pengarna till inköpet. Pengarna för försäljningen sätts in på företagskontot. Hur ska jag bokföra detta? När aktierna köptes bokförde jag på 1310 D och 2393 K. Det är rätt förmodar jag? Ska jag nu först bokföra likviden på 1930 D och 1310 K? Och sedan själva försäljningen på 2393 D och då vet jag inte vilket motkonto jag ska använda. Tacksam för svar. Det finns en enorm kunskap i detta form!
... Visa mer
2024-04-12
06:54
Ett AB1 har förvärvat aktier i/från ett annat bolag. Ägaren till AB1 äger privat de aktier som förvärvats från det andra bolaget. AB1 startades för detta ändamål (s k holdingbolag). AB1 hade inte det ekonomiska utrymmet utan ägaren lånade ut pengarna till AB1 via en revers. När detta sker så finns bara aktiekapitalet (25 000) i AB1. Hur bokför jag detta? Tack på förhand.
... Visa mer
2024-04-07
21:00
Tack för snabbt svar. Naturligtvis ska det bokföras på ett 13-konto. Jag har lånat ut pengar till holdingbolaget från mig privat. Det var därför jag tänkte bokföra på 2390, som motkonto.
... Visa mer
2024-04-07
13:58
Ett Holdingbolag har förvärvat aktier i två bolag, Bolag A och Bolag B. Hur bokför jag detta i Holdingbolaget? Ägare till Holdingbolaget är jag själv och de andra bolagen har jag aktier i och det är dessa som jag ska bokföra förvärvet av. Kan nedanstående vara rätt bokföring? Konto: 4000 i D Konto: 2390 i K
... Visa mer