2024-07-23
09:58
Hej, Jag ska snart göra årsbosklut, jag har kollat igenom balans och resultaträkningen innan jag gör bokslutet så allt är i sin ordning. Har upptäckt att det inte är balans i balanseräkningen utan det diffar... Jag lägger bilder av resultat och balansräkning här: Om ni ser vad det är som inte stämmer vore jag oerhört tacksam för hjälp! Vi har en revisor men han granskar bara årsredovisningen, som studentorganisation har vi inte någon anlitad som vi kan vända oss till när problem som detta uppstår så jag vet inte riktigt hur jag ska reda ut det. Stort stort tack på förhand!
... Visa mer
2024-07-11
14:44
Hej, Tack för svaret! Nu har jag följt era instruktioner. Har dock som jag ovan beskrev fortfarande ett saldo kvar på kontot 2098, summan är -72 571kr. Hur hanterar jag detta? Antar att jag behöver göra det innan jag kan bokföra årets resultat som ni ovan beskrivit. Utgående saldo på 2099 är 0 så det stämmer nu. Återigen stort tack för hjälpen på förhand!
... Visa mer
2024-07-11
09:57
Hej, Jag håller på med förberedelserna inför att göra bokslut. Jag skulle boka om förgående års resultat (verifikation A459, (se bifogad bild)), men råkade istället för att flytta det till konto för förgående års resultat så råkade jag bokföra det till årets resultat. Sen försökte jag korrigera mitt fel genom att korrigera det till förgående års resultat. Men jag tror inte det blev rätt, tycker det ser fel ut, och jag har dessutom ett utgående saldo kvar på kontot. Det jag vill göra är att tömma 2099 och bokföra om. Därefter vill jag kunna bokföra årets resultat vilket ska vara -191 164,80kr. Ju mer jag försökte rätta till det ju mer fel blev det, så nu innan jag gräver mig djupare ner mot fel så ber jag om hjälp här. Stort stort tack på förhand!
... Visa mer
2023-12-18
08:49
Hej, Ja det skulle den ha gjorts, men det gjorde dessvärre min föregångare inte.. Hon plockade ur fakturan ur systemet och bokslutet är klart och hon har även redovisat det på vårt höstmöte innan hon avgick sin post... Fakturabeloppet är 8225
... Visa mer
2023-12-14
11:33
Hej, Organisationen jag bokför för har ett brutet räkenskapsår 1 Juli. Förra räkenskapsåret ställdes en faktura mot ett företag i början av våren, men pga problem med att fakturan inte ställdes rätt kom intäkten först i september detta nya räkenskapsår. När min föregångare skulle göra bokslutet för förra räkenskapsåret, plockade hen bort fakturan ur Vimsa då hen inte hade fått in betalning för den. Betalningen för fakturan kom i september på det nya räkenskapsåret. Jag vet inte hur detta ska bokföras eftersom jag inte har underlag på inbetalningen när fakturan är borttagen ur systemet. Jag fungerade kring om jag skulle skapa en ny faktura med med fakturadatum ex 1:a september så betalningen hamnar inom den potentiella fakturans datum. Men problemet blir ju då att inbetalningen företaget har gjort är märkt med ocr nummer som inte kommer stämma överens med den nya fakturan jag skapar och vill matcha det mot. Kan man göra så ändå eller är det fel bokföringsmässigt? Är tacksam för hjälp eller råd. Tack på förhand!
... Visa mer