2024-10-06
20:41
Hej. Snart dags att börja skicka ut "faktura" för medlemsavgift 2025. Tänkte då börja använda Kivra. 1. Vi har idag medlemsavgift / kalenderår men funderar på att gå över till rullande 12 månader. Finns det någon bra rutin för hur man hanterar det? Eller behöver man varje månad själv kontrollera vilka som inte betalat och ska strykas som medlemmar. 2. När får vi betalt från medlemmen, när kommer pengarna till banken? Är det datumet när medlem betalar i Kivra? Eller när de tar emot fakturan och godkänner den i Kivra? 3. Om medlemmen inte vill betala för nästa år, hur gör de då? Om jag måste skicka en kreditfaktura på medlemsavgiften blir det väl ytterligare en avgift till Kivra. 4. Hur gör medlemmen om de inte vill betala för alla som vi fakturerat för, tex familjemedlemmar? Går det att delbetala på Kivra? Vad händer med restbeloppet? 5. När ska vi betala avgiften till Visma för skickad faktura via Kivra? Får vi faktura eller dras det av från summan när vi får betalt? // Malin 0 Gillar
... Visa mer
2024-01-19
19:52
Hej. Förtydligande. När jag har fakturerat medlemsavgiften och medlemmarna har betalat så har vissa fakturor automatiskt konterats via Kassa- Bankhändelser, så de medlemsavgifterna har bokförts på konto 3054. Har försökt ändra i konto, men kan bara ångra inbetalning av faktura. Nu vill jag istället göra en omföring från konto 3054 till vårt medlemskonto. Men kan inte göra en manuell verifikation på konto 3054, får meddelande att konto är låst för manuell bokföring. Går inte att låsa upp i inställningar - kontoplan. Kontot är inte markerat för låst.
... Visa mer
2024-01-14
20:05
Vi har eEkonomi Pro. Har lagt upp medlemsavgifterna som olika artiklar. Men nu när jag fakturerat och de bokförs hamnar de på varor 0% moms. Hur kan jag ändra på artikeln till kontonr för medlemsavgifter?
... Visa mer
2024-01-14
19:59
Vi har eEkonomi Pro och är en mindre förening. Har skapat fakturor på medlemsavgifter för första gången. Men nu när betalningarna börjar komma in hanteras det olika i programmet, och jag förstår inte hur jag ska göra när betalningar kommer in. Fakturorna är skickade via mail, och kan betalas via BG eller swish. En del inbetalningar kommer med i Kassa- och bankhändelser så jag kan koppla den till Insättningsuppgiften eller swishrapporten. Men en del finns inte med i Kassa-och bankhändelser och har automatiskt hamnat i bokföringen med ett eget ver.nr. Det blir väldigt rörigt.
... Visa mer