2024-09-20
12:39
Tack Joachim. Det är ett externt företag som är moderbolaget och kommer att betala eller ge företaget denna bonus. Men de vill inte boka den som en intäkt eller under intäktskonton, utan de vill att vi väljer något kostnadskonto. Jag har faktiskt inte så djupa erfarenheter av dessa konton, därför vände jag mig till er för att få hjälp med de rätta kontona. Enligt deras bokning skulle det se ut så här: Debet: 500010, Kredit: 210850 (dessa är utländska GL-koder). När det gäller personliga bonusar, ska man boka 2820 mot vilket konto? Är det mot 7320? Tack på förhand Rana
... Visa mer
2024-09-20
08:12
Hej Joachim, Ja, exakt, jag kommer få den utbetald senare och behöver boka den nu under bokslutet. Problemet jag kan inte använda konton 3000-3999. Har vi andra konton som jag kan använda istället? En annan fråga som avser också bonus.. om vi får personlig bonus, det vill säg en person kommer få betalat bonus.. kan jag använda 7320 eller liknande konton för boka den? MVH Rana
... Visa mer
2024-09-18
13:09
Hej, Hur bokar jag in i systemet en managment bonus i min balansräkningen och resultaträkningen. Vilka konton behöver jag använda för att boka in dem i system? MVH Rana
... Visa mer
2024-08-23
10:27
Hej, Om bolaget är ett dotter bolag till utomlands moder bolag som London, Australien osv. Hur bokar man deras fakturor i deras system? Det vill säga, om vi får en IT kostnaders fakturan från moderbolaget, hur bokar jag upp denna faktura hos oss i vår system? Är det rätt att boka den så: Kredit: 2440 Debet: 4530 och därefer korrigerar jag bokningen efter den är inne från: Kredit: 4530 Debet: IT kontot 6540 Eller kan jag boka upp den direkt som vanliga fakturor: Kredit 2440 Debet 6540 Mvh Rana
... Visa mer
2024-07-15
12:30
Hej, Jag har en fråga gällande en framtida faktura. Det jag menar att om vi gör nu årsredovisningen för 2023 och vi har fått en faktura som avser 2024, hur skulle man boka den. Är det rätt att boka den enligt nedan? Debet -> 4530 Kredit -> 2994 Kan man boka det, dvs under en intercompany loan (För bolaget är ju en dotter bolag och denna faktura har man fått från en moderbolag) mot en inköp av tjänster kontot? MVH Rana
... Visa mer
2024-03-18
11:22
Tack för svaret, det var det vad jag misstänkte. Men ifall om bolaget behöver en internrevision inför en certifiering av ICO. Kan man ha både denna internrevision och redovisning, eller är det också olagligt?
... Visa mer
2024-03-15
11:46
Hej, Jag har en fråga gällande både redovisningsekonom och revision. Jag undrar ifall man kan vara både företagets redovisningsekonom och revisor? Jag minns när jag pluggade för några år sedan att man får inte vara både redovisningsekonom och intermrevisor för ett och samma bolag. Jag vill bara säkerställa det jag tror och ifall det finns någon lag som visar det? Mvh Rana
... Visa mer
2024-02-21
14:12
Hej, Gällande övan fråga, Jag behöver mer detaljerad svar. Kontot 4599 är nytt för mig och jag vet inte hur skulle man använda det på ett rätt sätt. Menar du att man får tomma kostnader från kontot 4535 och boka de istället på kontot 4599 och därefter från kontot 4599 till 5410? Är det okej är det rätt så? Kan man inte boka direkt från kontot 4535 till 5410 utan att behöva gå till mellan steget på kontot 4599?? Mvh Rana
... Visa mer