2025-03-14
04:18
Jag har manuellt skickat en betalning till skatteverket via banken. Denna bankhändelse har jag bokfört i visma som: 1930 Kredit 1630 Debet När jag försöker bokföra med en manuell verifikation mot 1630 Kredit 2510 Debet Så får jag en varning "Vi avråder från att bokföra manuellt på detta konto. Vi rekommenderar att du istället bokför transaktionen via Kassa- och Bankhändelser. Vill du ändå bokföra transaktionen manuellt?" Har jag gjort fel, eller vad ska jag göra
... Visa mer
2024-10-24
01:41
Tack så mycket! Antar att det inte spelar någon roll att fakturan faktiskt inte anger det dragna beloppet (fakturan visar 433.33 kr)
... Visa mer
2024-10-23
14:10
Stämmer att det inte finns något på konto 2440 i balansräkningen. När man lägger upp fakturan och det automatiskt går under 2440 är det för sättet man bokför med fakturametoden? /Hampus Edit: Tack för snabbt svar!
... Visa mer
2024-10-23
13:08
bara för att vara stensäker. Om jag gör såhär för första händelsen: 1930 kredit 519,99 kr 5460 debet 433.32 kr 2614 kredit 108,33 kr 2645 debet 108,33kr 2641 debet 86.67 kr och sedan på andra händelsen 1930 debit 86,67 kr 2641 kredit 86,67 kr har jag tänkt rätt?
... Visa mer
2024-10-22
03:38
Vi är ganska gröna på bokföring och upptäckte nu något lite konstigt. Vi har lagt upp fakturan för vår försäkring och sedan matchat den med bankhändelsen. Ser ut som nedan. När vi lade upp leverantörsfakturan så valdes kontona: 2440 Kredit 6300 Debit När matchning gjordes för verifikationen användes konton: 1930 Kredit 6300 Debit Kollar jag Kontoanalys stämmer beloppet för 6300 (inte dubbelt bokförd eller liknande). Intuitivt ska jag byta så verifikationen ser ut som följande: 1930 Kredit 2440 Debit Jag kan inte manuellt ändra verifikationen utan måste skapa en korrigeringsversion? Om jag minns rätt så valde jag inte kontona för verifikationen utan länkade bara betalningen till leverantörsfakturan. Vet ej om relevant men vi använder kontantmetoden. Mvh, Hampus
... Visa mer
2024-10-07
14:04
Okej förstår vad du menar, ska vi inte göra omvänd skattskyldighet på köpet då när vi fått momsen återbetald?
... Visa mer
2024-10-05
13:20
Hej! Vi har handlat lite material via amazon.se och har vårt momsregnummer på vårt konto. Sakerna vi handlat kommer från en leverantör i Kina. Saken är den att vi initialt betalade med VAT inkluderat men fick det återbetalat i en annan transaktion. Alltså vi har två bankhändelser som följande: -519,99kr +86,67kr Vi undrar hur detta ska bokföras, ska man på första händelsen bokföra dubbelmoms och sen göra en omvänd på andra händelsen? Mvh, Hampus
... Visa mer
2024-09-14
22:11
Tack för utförligt svar. /Hampus
... Visa mer
2024-09-07
20:44
Hej vi har köpt in en del material för produktion för vårt aktiebolag innan bolaget bildades. Vi vill bokföra skulderna nu men har låst första kvartalet för bokföring, alltså första månaderna då samt innan bildning. Detta gör att vi inte kan bokföra på inköpsdatumet, men som jag förstått får man hur som inte ha bokföringsdatum innan bildning för AB. Måste vi öppna upp bokföringen eller kan man lägga till i beskrivningen för verifikationen? Hur blir det med moms, kommer momsen vara avdragsgillt? Hur långt tillbaka får man ta med skulder? Vi bildade företaget i mitten av Mars i år. Måste vi räkna om värdet för materialet? Dessa koder bör vara korrekta: 2893 - Kredit 5460 - Debit
... Visa mer