Hej, vi har för första gången gjort upp med en kund att fakturera 159 timmar a 1350:-/tim i förskott på ett projekt som kommer att löpa tom sista februari 2025. Vi har brutet räkenskapsår så detta kommer inte påverka oss över årsskiftet. Fakturan är utställd nu i november och är journalförd i Visma administration 1000. Vi kommer att få betalt i december från kunden. Fick veta i efterhand att endast 27 timmar är utförda och ska läggas som intäkt, resten på ett skuldkonto i balansräkningen. Jag har läst mig till att man bör använda konto 2420, men den är kopplad till momsrapportkod 05(25%)i Visma administration 1000, stämmer det att det ska vara så? Någon som vet om detta även ska läggas på vilande moms eller inte, saknar i så fall vilande utg moms i kontoplanen min. Mitt intäktskonto 3011 är också knutet till momsrapportkod 05(25%). Jag hade tänkt att man nu bokar upp timmarna som Ej är upparbetade på konto 2420 K och dom 27 timmarna som är upparbetade på konto 3011 K. Blir det då rätt nästa månad när jag debiterar 2420 och äve lägger timmar som är upparbetade i konto 3011 kredit, är rädd att detta blir fel främst vad gäller vid momsrapporteringen vilket man vill undvika. Har någon exempel på kontering och om kontona ska vara knutna till momsrapporten eller ej tar jag tacksamt emot det då detta är helt nytt för mig och fått lite olika svar 🙂
... Visa mer