Hej Det du bifogat blir inte rätt dels har du både in och utgående moms vilket man sällan har på en leverantörsfaktura eftersom utgående moms avser försäljning du gör. Sedan finns det inte med något kostnadskonto för vad fakturan avser för något. Du skall hantera det på följande sätt förutsatt att du bokför enligt faktureringsmetoden. 1. Först lägger du upp fakturan och bokför den något liknande detta på datum 2024-10-09. Använder konto 6540 IT tjänster som kostnadskonto i mitt exempel. 2440 Kredit (Hela summan) 5460 Debet (Nettobeloppet) 2641 Debet (Momsbeloppet) 2. Sedan registerar du betalningen på datum 2024-10-15 via sidan inköp > Leverantörsfakturor på detta sätt.
/Joachim
... Visa mer