Hej! har en fråga om en leverantörsfaktura / kvitto som jag inte får ordning på i Visma. När jag ska lägga in den i mitt Visma e-ekonomi under inköp/bildunderlag/Ny leverantörsfaktura blir det en differens på 258,75kr. Kan någon hjälpa mig att få ordning på denna? Det är en faktura för frakt. Delsumma: 1,035.00 kr Rabatt (SKKO0987): -207.00 kr Exklusive moms: 207.00 kr Totalsumma : 1,035.00 kr
... Visa mer