Jag har bokfört en svensk leverantörs faktura i Maj månad. Sedan bokförde jag en kredit faktura från samma leverantör och samma belopp i Juni månad. Hur ska jag korrigera dessa fakturor. Då perioden är låst. Jag redovisar momsrapport kvartalsvis. Med vänliga hälsningar Roland
Enligt Bokföringsnämndens bestämmelser ska fel korrigeras i den perioden man befinner sig i. Är perioden låst ska du därmed göra korrigeringen i den perioden som du nu befinner dig i.