Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Överbetald leverantörsfaktura

Varför kan man inte bokføra en dubbel utbetaling av en faktura mot leverantör direct på reskontro nr i visma e ekonomi ? Har betalad en purring på faktura vid en fel . faktura er matchad redan mot 1. betaling så ingen faktura kvar på leverantör reskontro . Belöppet ska stå som tilgoda på leverantören och inte som öppen post på bankhändelser.

 

Innehållet är verifierat av Visma Spcs 240226

1 SVAR 1
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hej!

Om jag förstår dig rätt så har du en omatchad utbetalning under Kassa- och bankhändelser, som avser en felaktig betalning till en leverantör. Denna betalning vill du bokföra så du har den tillgodo på leverantören till ett senare tillfälle.

Det går dessvärre inte att koppla den till någon leverantör eller reskontra, utan du får hantera det manuellt i bokföringen. Det gör du genom att matcha utbetalningen mot ett Övrigt uttag - Egen kontering, där t ex konto 1680 - Kortfristiga fordringar väljs som motkontering. På det kontot får saldot sedan ligga tills dess att fordringen utnyttjas vid nästa betalning till leverantören, då den på samma sätt får bokas bort.

/Karl