Jag har tidigare haft hjälp med min bokföring och upptäcker nu att jag har ett par journalförda leverantörsfakturor som står som obetalda i bokföringen men som enligt checkkontot är betalda.Dessa betalningar är bokförda manuellt på som betalda på 1940/1930. Hur kvittar jag dom så att det inte blir fel? Detta har stått med sedan 2012
Hej.
Jag fortsätter på denna tråd, då jag har liknande problem. Jag har markerat rutan för Bokför journaler och momsrapporter manuellt.
Det finns en faktura I Leverantörsskulder (som är betald och journalförd manuellt på A-verification). När jag går till Utbetalningar så finns den inte där.
Jag har provat att gå in på leverantörsfakturan, flik 5. Betalningar
Tryckt på Ändra betalstatus, fyll i rätt datum och konto och OK.
Går in på Utbetalningar igen, och då ligger den där som betald. Men jag får ett felmeddelande när jag ska skriva ut journalen sen.
I kolumnen Överöfringssätt star det Direktbetald.
Sen skriver jag ut en journal på vanligt vis men får upp denna ruta?
Och sen kommer jag inte vidare...
Någon som vet vad jag gör för fel, eller hur jag ska få bort fakturan från Leverantörsskulder.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.