
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Registrerad betalning i fel bokföringsår
Jag har kvittat en faktura med en kredit som båda är skapade detta bokföringsår, betalningen har jag däremot lyckats bokat in på föregående bokföringsår - alltså innan fakturadatumet. Detta är journalfört och låst. Hur rättar jag enklast till detta?

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Gå till verifikationsregistreringen och rätta den aktuella verifikationen.
Du får en fråga om verifikationen skall göras med omvända tecken. Svar ja om verifikation enbart innehåller den enskilda betalningen.
Registrerar det hela.
Sedan registrerar du den ursprungliga verifikatet på rätt dag i det nya året.
Du måste också överföra ingående balanserna från föregående år till nuvarande räkenskaps år.
Detta gör du genom att först gå till bokföring och där välja ingående balanser Där finns en knapp att trycka på för att överföra f.g. års ub till årets ib.
Hängde du med. Annars återkom
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult
Tel 0770-33 99 25
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Jag provade enligt det receptet men eftersom att det är belopp som tar ut varandra (=0 kr debet/ 0kr kredit) går det inte skapa någon verifikation.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Är det att saldot på kundfordringar inte stämmer med kundreskontran?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Har ni lämnat in bokslut till bolagsverket så är det lite svårare. Det som angavs i Årsredovisningen måste stämma med nästa års årsredovisning annars blir det problem. Men det finns en lösning på det också. Återkom om du vill veta vad jag brukar göra i så fall.
Tomas Tobiasson
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Bokslutet och årsredovisningen är inlämnat. Det finns ingen lösning att luta sig emot på den här sidan av året?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Om du vill ha mer rätt i året siffror så kan du bokföra ändringen på första dagen i verksamhetsåret. Då är det bara i rapporterna som felet syns och det är väl inte hela världen. Visserligen stämmer inte IB men ....
Med andra ord Världen går inte under för det här. Alla gör vi missar och det är mänskligt. Du har säkert lärt dig av det här och nu kör du bara vidare. Varför grubbla över det som tidigare har hänt. Det är bara framtiden vi kan påverka.
Tomas Tobiasson
Angamato Ekonomikonsult.
Tel 0770-33 99 25.
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Bokslutet är visserligen granskat och gjort av en auktoriserad revisor, men de är inte mer än människor de heller.
Det var det som var min tanke, hur man går tillväga för att få ett snyggare år i år?
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Nu lär jag dig något som är inte är så omtyckt.
Det enklast sättet är att manuellt justera ib i programmet.
Du går in bokföring.
Längst upp till höger finns en knapp med en vågskål. med texten Ingående balans
Tryck på den !
Nu öppnas en lång lista med ingående balanser.
Gå till kundfordringar normalt 1510 och justera beloppet till det som är rätt enligt dig.
Sedan så gör du samma sak på bankkonto förmodar jag eller om du använt kassan vid bort bokningen.
Var noga med att anteckna någon stans vad du gjort för justering. Man kan så lätt glömma när det gått en tid.
Alternativ är att du gör ett verifikat den första dagen på verksamhetsåret. Detta kan du göra så länge man inte har låst månaden. Har du gjort det så blir det lite knöligare. Men då måste vi pratas vid. Kan inte skriva det här.
Har jobbat med adm sedan det kom ut på marknaden i början på 90-talet och har lärt mig ett och annat trick. Men det går att lösa. Allt går bara man tänker till lite som jag brukar säga.
Tomas Tobiasson.

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Kom ihåg att stämma av alla balanskonton per varje månadsskifte och gör helst balansbilagor i en sidoordnad redogörense (Excel) för att följa skillnaderna åt månad för månad. Då slipper du historier som dessa.
Med vänlig hälsning Lena

- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
