Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

userida
MEDLEM

Bokföring negativ försäljning bilfirma(VMB)

Hej! Nu har jag sålt 2 bilar från mitt aktiebolag till förlust till kund och blir osäker på hur denna konteringsmall ser ut.

Bilen ligger uppbokad i inköp på lager 1930|1410 33 000:-

Nu fick jag sälja bilen för  25 000:- till kund så jag gör ju en förlust på 8000:- på den.

Blir jätteosäker på konteringen. Vill ni hjälpa mig?

12 SVAR 12
Josefine Johansson
MODERATOR

Hej!

 

Tack för din fråga. Innan jag hjälper dig, gäller det VMB bilar eller är dessa inköpta nya? Du säger att det är 2 bilar men har bara angett en bils värde, eller är 33 000 båda bilarnas värde tillsammans? 

 

Ha det fint!

/ Josefine 

VMB bilar, begagnade.
33 000:- är bara för 1 bil. Tänkte det är samma konteringsmall för båda.

 

Hej igen!

 

Okej vad bra tack. 

 

När man säljer med förlust vid VMB så beräknas ingen moms på något. Så det enda man gör är att tar bort värdet från varulager och visar intäkten man fått. Ett exempel med dina belopp kan du se nedan:

 

193X/1510 med 25 000 i debet

1460 med 33 000 i kredit

3212 med 25 000 i kredit

4212 med 25 000 i debet

4212 med 8 000 i debet

 

4212 Sålda varor negativ VMB 25 %

3212 Försäljning negativ VMB 25 %

 

Dessa konton är vanliga att använda till detta. Om du har andra konton i din kontoplan så kan du byta ut dem, men i det stora hela så handlar det om att du redovisar försäljningen som negativ VMB på ett 3XXX i kredit, motsvarande i debet mot ett 4XXX konto. Sedan bokför man förlusten mot ett 4XXX konto och ingen moms. 

 

Hoppas detta hjälpte dig på vägen, ha en fin helg!

/ Josefine

Hej!

 

jag har samma frågan men jag har annat konto plan (Eekonomi) säljer med förlust vid VMB.

jag köpte en begagnad bil 25000 och sålde för 20000 . hur blir det för mig ?

 

3020

4028

4030

4020

Hejsan. 

Du debiterar typ 1930/1910 och krediterar 3020 med 20 000 kr, d.v.s. det du sålde den för och fick betalt.

Sedan så krediterar du lagerkontot som du använde vid inköpet, typ 1465 och debiterar kontot som heter varukostnad VMB eller liknande.... Du skriver inte vad kontona heter så då är det lite svårt att säga vilket som gäller...Lycka till!

Hej 

tack förditt svar . Hur blir ditt nu ?

 

3020 - Försäljning VMB varor

4028 - Negativ VM omföringskonto

4030 - Negativ VM

 

1465 - Lager av varor VMB

4020 - Inköp VMB varor

------------------------------------

1930  debit  20 000

3020 kredit  20 000

 

1465 kredit  ?????  20 000 eller 25000

 

4028  ????    

4030 ????

 

 

jag har jätte svårt att välja vilket konto ska jag bokföra på 

 

 

 

 

MVH 

Naaim

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

Din bokning av försäljningen blir då

debet typ 1930, 20 000 kr

kredit 3020, 20 000 kr

debet 4020, 25 000 kr

kredit 1465, 25 000 kr

 

Det här förutsätter då att du bokade inköpet debet 1465 med 25 000 kr. För då nollar du bort den nu vid försäljningen.

Just VMB-bokföring kräver full koll på lagret när det gäller bilar. Man kan i andra fall använda en schablonmetod för att få fram momsunderlag men det får man inte vid bl.a fordonsförsäljning. Utom som bilskrot då.... Lycka till!

Hej,

När jag konterar enligt ditt förslag blir det fel vid momskontroll. Undrar om du har tid och ork att fördjupa ditt svar med vilket momsrapportkod kontona bör ha?

 

Stort tack för din insats på olika forum, sociala medier!

Hejsan och tackar för dom orden. Har tyvärr emellanåt inte tid att svara på allt jag vill, man måste ju dra in pengar också.. men det är kul att resonera och ofta orsakar frågorna en fråga hos mig som jag då måste besvara.... 

När det gäller din momsdiff så var jag tvungen att  kolla själv. Antar att det är försäljningen med förlust där man då endast bokför på kto 3020, som då skall sakna momsradskoppling. Märkligt men det är ju till arten ingen omsättning (antar jag) då det här är standard i programmet. Det kontot som är momsmärkt när det gäller VMB-handel är ju då 3030, som då avser den momspliktiga vinsten. Kollade för säkerhets skull i en nyupplagd kund i Administration och konto 3020 saknar momsmärkning. Fasen vet om det är rätt, det är ju ändå på sätt och vis en omsättning.... och jag antar att ditt problem då är att 3020 är momsmärkt...?

Hej,

Tack för ditt svar. I den bokföringen som jag tog över är konteringen som avser försäljning en bil med vinst är bokat så här:

1400 Kredit (inköp)

4020 Debet (momskod 07/25%)

3020 Kredit (försäljnings pris) konto har momskod 07/25%

1510 Debet

3020 Debet

2611 Kredit 

3028 Kredit kod 07/25%

 

Själva konteringen i exemplet ovan är ok om har rätt momskod tycker jag men eftersom jag har ingen erfarenhet sen tidigare som avser VMB skulle jag gärna se hur andra konterar en vanlig bilförsäljning med vinst, förlust finns redan beskrivet i tråden, så att jag kan använda 3020 vid förlust. Att ändra lager från 1400 konto till 1465 blir lätt i alla fall. 

 

Hejsan. Momskoderna p det du övertog ör ju direkt fel. Varken 4020,3020 eller 3028 skall, enligt min kontplan (från Visma) ha någon momsmärkning. 4020 avser ju kostnad och har inget på momsrapporten att göra. 3020 är ju då som sagt var själva omsättningen vid försäljningen. 3028 är "Positiv VM omföringskonto" och bokas debet för att nolla bort bokningen av vinst (kto 3030 o 2611).

En bokning av försäljning med vinst skall då se ut som följande om varan bokats mot lager för 10 000 kr och sålt för 15 000 kr.

1930 debet 15 000 kr

3020 kredit 15 000 kr (kommer ej med på momsrapporten)

3030 kredit 4 000 kr (kommer med på momsrapporten och är vinsten ex moms)

2611 kredit 1 000 kr (momsen på vinsten och kommer med på momsrapporten som utg moms)

3028 debet 5 000 kr (nollar bort vinstbokningen)

1465 kredit 10 000 kr (tömmer lagret på varan)

4020 debet 10 000 kr (varukostnaden på försäljningen) 

Totalt sett här så får man en bokförd omsättning på 14 000 kr (3020 + 3030 - 3028) vilket då stämmer då momsen på försäljningen om 15 000 kr är 1 000 kr, netto 14 000 kr. Varukostnaden blir 10 000 kr d.v.s kto 4020. 

Hanteringen kan bli lite annorlunda om man använder lagerhanteringen i Administration men rent manuellt så blir det dom här konteringarna. Och inköp bokas alltid debet kto 1465.

 

Stort tack för ditt svar!

 

Jag kommer att boka VMB försäljning enligt din beskrivning. 

Super roligt att det finns trevlig folk som hittar tid och ork för att hjälpa andra så att det blir rätt.

Evig tacksam!