2022-08-29
12:35
Hej Sir Thomas!
Jag har varit i kontakt med våra produktspecialister och vi ser gärna att du lägger det som ett önskemål direkt till vår utvecklingsavdelning.
I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål.
Önskar dig en fortsatt fin dag och välkommen tillbaka till forumet.
//Tinna
... Visa mer
2022-08-29
07:38
2 Gillar
Varor - då är det kod 101
... Visa mer
2022-08-26
08:26
1Gilla
Uttaget från banken kommer in i eEkonomi som en bankhändelse, välj då "Betalning av leverantörsfaktura" och plocka upp fakturan från listan Sedan är ju detta ett gammalt problem som Visma borde löst för läänge sedan
... Visa mer
2022-08-23
08:56
Hej, ja ett väldans bök om man missar krysset... Och mer och mer fakturor tolkas numera som kvitton eftersom mer och mer fakturor måste laddas ner från någon hemsida
... Visa mer
2022-08-22
07:16
1Gilla
Att det är Euro noteras på leverantören
... Visa mer
2022-08-04
12:38
Missade detta när jag skickade fakturan dagen efter som jag gjorde ett utkast på den, blev en massa krångel med den utländska kunden då underlag och faktura diffade på € 4.-.
... Visa mer
2022-08-01
11:59
1Gilla
Jag hade samma scenario fast för mitt Aktiebolag där jag också har bankkoppling. Förslaget My säger funkar lika bra här. Kassa och Bankhändelser - Matcha. Under ny bokföringshändelse så väljer man den kategori som avser inbetalning av kundfaktura - och då kan man välja en av fakturorna. Sen trycker man på ny bokföringshändelse (dvs innan man bokför det), och då kan man på samma sätt lägga till ytterligare en faktura. Så att båda fakturorna hamnar under samma inbetalning.
... Visa mer
2022-07-22
21:50
1Gilla
Stort tack Tinna! Nu ändrade jag och gick bra! Trevlig helg Ion
... Visa mer
2022-07-18
12:48
Hej @Stephan1
Jag är inte helt med på din fråga får jag erkänna. Som jag förstår det från ditt första inlägg så bokförde du en kreditfaktura och ville kvitta denna, men utifrån ditt senaste inlägg misstänker jag att din fråga gäller en annan faktura nu? Du är varmt välkommen att utveckla din frågeställning och återkomma i tråden så tar vi en ny titt på det. Ha en fin dag! /My
... Visa mer
2022-07-05
10:53
1Gilla
Detta var som jag misstänkte ville bara vara säker på att mitt lilla huvud hoppades rätt. Det var 20 år sedan jag gick min bokföringsutbildning så kanske behöver fräscha upp den lite:-) Tack 😃
... Visa mer
2022-06-30
16:58
1Gilla
Det är på kunden du ställer in hur den skall faktureras - Land/VAT nummer/privatperson ... detta styr hur moms tas ut eller inte På artikeln talar du om vilken typ det är - Vara/tjänst
... Visa mer
2022-06-21
08:30
1Gilla
fakturan är preliminär ända tills du gör den "på riktigt". Så i Förhandsgranskning är den preliminär
... Visa mer
2022-06-16
06:55
1Gilla
Det är OK att ange juni på kreditfkturan
... Visa mer
2022-06-09
12:48
Hej!
Vi har haft en mindre driftstörning tidigare idag som påverkat hastigheten i programmet. Detta ska vara åtgärdat nu och programmet ska fungera som vanligt igen.
Återkom gärna om ni fortfarande upplever problem med detta så kikar vi vidare på det.
/Tinne
... Visa mer
2022-05-06
14:47
Det förstår jag inte, menar du en kundfaktura du gör till en kund
... Visa mer
2022-05-04
09:58
1Gilla
Hej, du får skapa en kreditfaktura på den en av fakturorna OCH skicka till kunden Sedan får dessa kvittas från varandra, men jag föreslår att du gör det när den "riktiga" fakturan är betald. Så du inte kvittar den faktura som dom faktiskt betalar. Under Kundfakturor letar du upp kreditfakturan och klickar på den, då kommer några "knappar" upp och under Åtgärd så finner du Kvitta
... Visa mer
2022-05-02
11:01
Har du inte matchat inbetalningen i Kassa och bankhändelser? Det är där du ångrar matchning och gör om den
... Visa mer
2022-04-27
06:09
1Gilla
Tack för hjälpen. Mvh Erik
... Visa mer