2025-02-13
15:48
Hej! Jag har samma problem som llundin och undrar om det det blivit löst än? Jag har alltså några gamla deklarationer (både moms och AGI) som inte blev matchade en gång i tiden och som nu ligger och skräpar så fort jag ska matcha. För mig har de problematiska AGI:erna uppstått vid korrigering av en arbetsgivardeklaration. En händelse på skattekontot matchades mot den första AGI:n. Efter korrigering utbetalades ett litet belopp som bokfördes manuellt eftersom det inte kunde matchas mot den nya AGI:n som var på hela beloppet. Går det att få bort gamla deklarationer ur listan när man ska matcha en bankhändelse? Det gäller både AGI från det gamla löneprogrammet (AGI:n heter t.ex. "mars 2020") och i Lön Direkt (AGI:n heter "AGI 2023-05-12") samt momsdeklarationer. Går det t.ex. att på något sätt att skapa en händelse på innevarande år och matcha den mot en gammal deklaration och sedan nolla händelsen igen? Så att deklarationerna i alla fall blir "matchade" och försvinner ur våra listor. Alternativt, har ni någon handledning för hur man egentligen ska matcha bankhändelserna om man måste ändra en arbetsgivardeklaration eller momsedeklaration i efterhand?
... Visa mer
2019-02-13
18:31
Hej Theodor! Du har förstått mig helt rätt - den egentligen frågan var hur jag skulle få bort verifikationen från momsredovisningen för 2018. Ditt förslag att stryka momskoden vore nog det lättaste alternativet. Jag valde ändå att göra rättelsen som 3048 K (momskod 39) och 3048 D (ingen momskod). Dels för att vara säker på att inte något ändras i det stängda året 2017, dels blev det enkelt att förklara i bokföringsordern vad som blivit fel och hur det rättades. Tack igen! /Fredrik
... Visa mer
2019-02-02
18:51
Tack för svar! Är inte säker på att jag får ihop det, men jag läser era svar som att jag behöver justera bokföringen utan att röra förra året. Mikael - du har helt rätt om Skatteverket, de frågade varför redovisad försäljning i momsdeklarationen var mindre än i inkomstdeklarationen. (Fakturan var med i bokslutet så där var det rätt.) De fick en förklaring med rättad momsdeklaration och blev nöjda. Men det återstår att fixa redovisningen så att det blir rätt internt också, och inte följer med till nästa år. Jag behöver alltså få bort beloppet från årets momsredovisning, utan att ändra kontots saldo.(?) Fakturan bokfördes på 3048 K med momskod 39. Jag tänker jag mig en manuell verifikation i början på det nya året med hela beloppet bokfört på: 3048 D (momskod 39) 3048 K (utan momskod) Då borde det väl bli rätt, även om momsredovisningen i eEkonomi kommer att varna både för den gamla fakturan och rättelsen? Med en förklaring i bokföringsordern verkar det ok för mig. Fast vid närmare eftertanke är det kanske bättre att göra en rättelse till hur jag bokförde det på det nya året? Då slipper jag hänvisa till förra årets verifikationer. I så fall: 1510 D (ingen momskod) - för att nolla den gamla verifikationen 1510 K (momskod 39) - för att få bort beloppet från ruta 39
... Visa mer
2019-02-02
13:30
1Gilla
Jag använder eEkonomi till mitt AB (kontantmetoden) och redovisar moms årsvis. Vid förra bokslutet gjorde jag fel och bokförde momsredovisningen innan den sista fakturan till kund hade bokförts (fordran för arbete som utförts men inte betalats under året). Ett problem var förstås att beloppen blev fel i momsdeklarationen till Skatteverket. Det gick bra att rätta med en ny deklaration. Fakturan avsåg enbart tjänster inom EU (ruta 39) så det ändrade inga belopp som skulle betalas in eller återfås. Men när deklarationen rättades tänkte jag inte på att bokföringen också behövde justeras. Problemet är att fakturan/fordran dyker upp nu när jag ska göra momsredovisningen för nästa period. eEkonomi varnar för att verifikationen har fel datum (den ligger ju på året innan, alltså utanför redovisningsperioden). Hur kan jag lösa detta på bäst sätt? Jag ser två alternativ: Alt 1. Rättelse av momsredovisningen för det tidigare året - dvs ångra den gamla och göra en ny för sista dagen på perioden. (Då utgår jag från att alla belopp kommer med eftersom de är bokförda inom den perioden.) Tänker jag rätt att det inte ger någon effekt på bokslutet i övrigt? Det här känns som ett naturligt sätt men jag är osäker på om jag förstått alla följder - behöver jag t.ex. göra om årsredovisningen, hur funkar det med att året är låst, etc? Alt 2. Eftersom förra året är stängt sedan länge, vore det istället "mer rätt" att justera det i årets bokföring? Hur gör jag i så fall på bästa sätt? Alt 3. Andra sätt? /Fredrik
... Visa mer