2022-04-06
06:38
1Gilla
TACK! Nu funkade det. Jag var tvungen att stå i listläge för att kunna ändra.
... Visa mer
2021-01-05
12:50
hur reggas förmånsbeskattning för detta? vilka lönearter ska användas? övriga förmåner? ska man köra på samma sätt som bilförmån? med avdrag och betald förmån? tacksam för all hjälp och input 🙂
... Visa mer
2019-11-11
07:29
3 Gillar
Konto 2850 är skuldkonto avseende skattekontot, men eftersom skulden är överförd till Kronofogden så hade jag skapat ett underkonto t ex 2851 för den skulden.
... Visa mer
2019-05-29
07:27
Hej, Nettan! Detta kan vara en fråga som man kan behöva dubbelkolla med en redovisningskonsult. Men om man ska jämföra ditt dilemma med att ni ska köpa ett presentkort till en anställd som exempelvis har fyllt år hade detta bokföringsförslaget kunnat användas: 2440 Kredit - Leverantörsskulder 2641 Debet - Ingående moms 7631 Debet - Personalrepresentation (avdragsgill) Annars kanske någon av våra duktiga champions vet bästa sättet att bokföra detta på? Fler förslag hur man bokför presentkort till anställda finns på bokföringstips. Hoppas det var till hjälp för dig. //Amanda
... Visa mer
2019-03-22
12:36
Hej, Nettan! I detta fall hade vi gärna velat koppla upp oss mot din dator så vi kan kolla i företagskatalogen varför varningen uppkommer, så det bästa vore om du kontakta oss. Så ska vi få ordning på din säkerhetskopiering. Ha en fin dag! Vänligen Amanda
... Visa mer
2019-02-26
11:42
Hej Nettan, Tack för din återkoppling. Nu kan andra i samma situation hitta svaret tack vare dig! Önskar dig en härlig dag! /Kristina
... Visa mer
2019-05-12
10:26
Hej Nettan, Fick du reda på hur du skulle bokföra fakturan?
... Visa mer
2018-07-19
08:55
Hej Nettan, Om momsen har deklarerats fel så ska en rättelse oftast lämnas till Skatteverket. För att vi ska kunna kolla vidare på det och ge ett korrekt svar så hade vi behövt lite mer information. Du får gärna återkoppla med de exakta bokningarna som har gjorts, med datum och kontering. Alltså den posten som du bokförde om utifrån revisorns underlag. Så återkoppla med lite mer information så kan vi kolla vidare på det! /Fanny
... Visa mer
2018-06-05
05:49
Jamen det har jag ju. Tack snälla för hjälpen!!!
... Visa mer
2018-02-14
05:37
2 Gillar
Det beror på vilken typ av verksamhet hyrestagare driver. Samt även hur man har tillgång till lokalen och en massa annat. Rekommenderar dig att ringa skv. Jag har en momspliktig verksamhet, hyr ut lokaler, den ena ska jag lägga moms på men inte den andra. Då blir ju även avdragsgill moms på inköp till lokalen drabbat och måste räknas ut hur mycket som är avdragsgill. Det finns inget generellt svar på det där med hyror, det är helt individuellt.
... Visa mer
2017-04-07
05:25
2 Gillar
I det här fallet spelar det ingen roll om det är moms på ursprungsfakturan eller inte. Det som är viktigare vid en vidarefakturering är OM du lägger på något på det vidarefakturerade beloppet samt vem som står som fakturamottagare. Vid vidarefakturerade belopp skall man normalt inte redovisa det ingående momsbeloppet om det är någon moms. Davor P
... Visa mer
2017-02-14
12:37
2 Gillar
Ursäkta min otydlighet Nettan, det är bara väldigt lätt hänt när man skapar egna konton att man glömmer att lägga till en momskod. Tack Tina för att du förklarar tydligare än vad jag själv klarar av.=) Ha en fin tisdag. /Victor
... Visa mer
2017-01-13
08:12
Sköter du bägge företagen själv? Gör du det, kan du göra två stycken bokföringsorder i stället för att fakturera: AB 1 lägger upp utbetalningen som en fordran på AB 2 AB 2 lägger upp en skuld till AB 1 och konterar kostnader på vanligt sätt Vad tror du om det? //L
... Visa mer
2016-12-12
08:18
Hej Nettan! Du kommer ej kunna justera journaldatumet utan du får antingen korrigera verifikationen i bokföringen genom att du stryker verifikationen och lägger upp den manuellt med rätt datum. En annan lösning på problemet är att man kan skapa kredit fakturor mot de fakturor man fått in på fel journaldatum. När man skapat sina kredit fakturor så kan man sedan skapa nya debet fakturor som man journalför på nytt och då får du rätt datum i både bokföringen och reskontran. När det gäller din momsrapport så kommer du behöva stryka den du gjorde i september om du vill få in de justerade verifikationerna från september månad. När du gjort din rättning och strukit momsrapporten så kan du skapa om din momsrapport på nytt. Ha en fortsatt fin måndag!
... Visa mer
2016-08-18
11:00
Hej Nettan! I denna tråd diskuteras det hur man bokför leasing av inventarier. Hoppas den är till hjälp för dig. Återkom om du inte får det rätt. /Elin
... Visa mer
2016-04-26
09:42
1Gilla
Sånt händer.
... Visa mer