2024-08-29
09:08
1Gilla
Hej @Tinna Gunnarsson Kontaktade supporten och tydligen så finns det inget att göra åt detta i modulen, har fått sätta posten på Fusionsdifferens och skrivit en kommentar att posten avser omstrukturering och överlåtelse.
... Visa mer
2024-08-27
09:17
Använder modulen Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning och under året har eget kapital förändrats i samband med en omstrukturering inom bolaget. Det finns dock ingen rad för detta i modulen under Förändringar i eget kapital, går det inte att lägga till eller ändra rader för Förändringar i eget kapital ? Har satt det på raden Fusionsdifferens och skrivit en kommentar att det avser omstrukturering men känns inte helt rätt.
... Visa mer
2024-03-11
16:40
Jo precis, men hur löser jag detta för att få balans? Det är modulen för deklaration/årsredovisning som automatiskt bokfört detta utan att öresavrunda. Pratade med teknisk support för modulen men dom hänvisade till detta forum.
... Visa mer
2024-03-11
15:47
Hej Klipper in balansrapport nedan (gick inte bifoga pdf).
... Visa mer
2024-03-11
15:15
Hej Inser att jag var otydlig i min fråga, deklarationen är rättad för rätt räkenskapsår (2022-07-01 - 2023-06-30). Men redovisningsmässigt görs rättningen nuvarande räkenskapsår (2023-07-01 - 2024-06-30).
... Visa mer
2024-03-10
16:11
Upptäckte ett fel i deklarationen för föregående räkenskapsår då jag missat att återföra aktieförluster. Deklarationen är rättad men resultat och skatt för föregående år påverkas. Årsredovisning är inskickad och räkenskapsåret låst. Resultatet omfördes till 2091 efter stämman. De ändringar jag behöver bokföra detta år kopplat till rättningen är en ökad skatt med 11 400 kr samt motsvarande avdrag för årets resultat. Hur bokför jag det i nuvarande räkenskapsår?
... Visa mer
2024-03-09
09:23
Har varit i kontakt med telefonsupporten som bad mig ställa frågan här. I samband med bokslut så har modulen "deklaration/årsredovisning" justerat årets resultat (eller snarare beloppet på konto 8980) utan att detta bokförts. Det innebär att balansräkningen inte balanserar utan det finns en diff på 31 öre. Jag kan inte få detta rätt utan att göra en justering på konto 2091 (där felet ligger idag) utan motkonto. Gör jag justering mot motkonto 3740 så finns diffen kvar genom att den hamnar på 2099 vid kommande bokslut. Hur gör jag för att få balansräkningen att balansera?
... Visa mer
2023-08-16
21:51
Hej, det ser likadant ut i min resultaträkning med det är resultat före skatt som bolagsskatten grundas på i ditt fall 336 405,77 kr. På det beloppen är övriga skatter inte avdragna. Det är därför man antagligen måste ange det specifikt i deklarationen. Trevlig kväll!
... Visa mer
2023-08-15
15:23
Sitter med årsredovisning och har en fråga om kostnader som bokförts på konto 8980 Övriga skatter. I mitt fall är det utländsk källskatt på aktieutdelning som bokförts här. När jag tittar i resultaträkningen så verkar inte denna kostnad avräknas resultatet före skatt. Stämmer detta? För utländsk källskatt är vad jag förstått en avdragsgill kostnad. Visst ska då denna kostnad anges i deklarationen som en skattemässig justering punkt 4.4b Andra ej bokförda kostnader? Finns det bättre sätt att hantera utländsk källskatt? Har förstått att man kan ansöka om att få skatten återbetald från aktuellt land (Finland)? Men då bara till viss del? Om så skulle vara fallet, ska då intäkten anges i deklarationen under punkt 4.6e Andra ej bokförda intäkter?
... Visa mer
2020-03-04
11:08
Planerar att överlåta EF till AB och försöker förstå vad som måste ingå i underprisöverlåtelse utan beskattning och hur detta ska bokföras. Har i EF tillgångar i form av lager 10 000kr, fodringar 3 000kr och kassa om 30 000 kr. Senaste lagerinventeringen gjordes inför årsskiftet (ny inventering görs väl inför överlåtelsen). Skulder i EF i form av förskott från kunder (5 000kr) samt momsskuld (4 000kr). Måste alla tillgångar ingå i överlåtelsen, som jag förstått måste hela verksamheten överlåtas för att beskattning ej ska vara aktuellt. Hur bokförs överlåtelsen?
... Visa mer
2020-03-02
09:24
Funderar på att utöka verksamheten i mitt AB och registrera ett "särskilt företagsnamn" för den utökande verksamheten.
Min fråga är, hur hanterar man detta i Visma eEkonomi? Det blir en och samma bokföring men vill kunna fakturera med de olika företagsnamnen. Vill kunna särredovisa de olika verksamheternas försäljning enskilt men då kan man väl skapa ett nytt 304x-konto med 25% moms?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-27
... Visa mer