Hej! Hur gör man för att hålla rätt ordning på de olika sidorna man kopplar till en leverantörsfaktura? Tex när jag får en kreditkortsfaktura börjar jag med att koppla själva leverantörsfakturan och lägger sedan till alla kvitton, men här ändrar programmet ibland om så att första sidan blir ett kvitto och själva fakturan finns på någon utav de andra sidorna. Vill alltid ha själva leverantörsfakturan som sid 1 inte sid 2, 5 eller 22. Är det någon inställning jag missat?
... Visa mer