2024-01-08
09:34
Jag har ett aktiebolag. Under 2023 har jag betalat en tjänstepension som jag bokfört på 7400. Behöver jag tänka på något särskilt vid årsbokslut eller bara låta det vara och fortsätta bokföra på samma vis 2024? Tack på förhand för tips.
... Visa mer
2023-12-11
16:26
Tack för svar.. Klarnar något. När jag bokar om preliminärskatt från K 2518 till D 2510. Gör jag det som manuell verifikation? Finns det rubrik/bokföringsförslag att välja? Skriver man omföring av prelskatt?
... Visa mer
2023-12-04
17:05
Jag har aktiebolag. Hoppas att någon kan bringa mer klarhet över hur jag ska hantera skatt vid årsbokslutet. Under 2023 har jag (alltså företaget/AB) betalat preliminärskatt varje månad och bokfört det på konto 2518. Nu vid årets slut har företaget gått med en liten vinst. Tidigare har jag bokför årets skatt på 8910. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska förhålla mig, alltså bokföra Årets skatt Preliminärskatten på konto 2518 och slutskatten (fast den bokförs väl nästa år 2024, iofs.) (Jag bokför/redovisar kalenderår.) Tacksam för hjälp.
... Visa mer
2023-03-20
16:35
Det är inte riktigt samma summa. Jag har bokfört 1 kr mer (för mycket) 2021. Kan den kronan bara "ligga kvar" på 2510? För jag vet ju inte hur slutskatten blir för det jag bokförde 2022 så att säga? När jag bokför som manuell verifikation-Ny verifikation, ska jag använda/skriva beskrivning "Slutskatt" eller finns det något förvalt i Visma?
... Visa mer
2023-03-17
15:22
1Gilla
Har fått tips om att använda kontona Debet 2510 Kredit 8910 efter det att skatteverket har dragit pengarna för min slutskatt (för 2022), nu i mars (2023). Undrar när jag bokför det som en manuell verifikation om jag ska använda Bokföringsförslaget - Bokföring av årets skatt och/eller Beskrivning -och skriva- Slutskatt Jag hittar inte Slutskatt som bokföringsförslag
... Visa mer
2022-12-19
14:01
Har tidigare i år bokfört en summa på konto 2510 skatteskulder. Har betalat in en summa slutgiltig skatt till skatteverket som jag tänkt bokföra Debet 1630 Kredit 1930 Förstod nu att summan jag bokfört på 2510 är mindre än vad slutgiltig skatt blev. Det är bara någon krona mindre, men jag har alltså bokfört för lite än vad jag nu betalat in. Hur ska jag få det att stämma med konto 2510, när jag sedan ska boka bort skatteskulden nästa år?
... Visa mer
2022-12-12
09:33
Föregående års resultat (2021) har jag bokfört från konto 2098 till konto 2091 balanserade vinst. Nu vid årsbokslut 2022 ska jag boka den balanserade vinsten (för 2021) på konto 2091 till något annat konto?
... Visa mer
2022-12-12
09:15
Jag har bokfört skatt på 2021års resultat på konto 8910. Nu har jag fått besked om den slutgiltiga skatten (som ska betalas mars 2023 och dras från skattekontot då) Kan jag nu år 2022 göra en utbetalning till mitt skattekonto? Hur bokför jag det? Alltså "bokar bort" skatten från konto 8910 till en utbetalning till mitt skattekonto? Undrar också över att jag bokat 1 kr "fel". På konto 8910 finns nu 1001 kr. Men slutgiltiga skatten blev 1000 kr? Hur bokför jag den kronan som är "över" skriver man in konto 1930 mitt företagskonto då eller? Det gäller aktiebolag,
... Visa mer
2021-12-21
15:43
Såg i min balansräkning att aktiekapitalet är bokfört som en minus post på 2081 Aktiekapital. Inför årsbokslutet ska jag i bokföring/verifikation flytta det, summan för aktiekapitalet från 1930 till 2081. Eller ska det stå kvar som det gör?
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-05-21
... Visa mer
2021-12-21
15:36
Om jag gör moms körningen okt-dec nu i december (Går det att vänta och göra det även i januari?) och jag ska betala en viss summa till Skatteverket. Kan jag bokföra det i år, alltså sätta in pengar till skatteverket från mitt företagskonto nu i år eller ska jag vänta med det tills nästa år?
... Visa mer
2021-12-10
11:49
Jag använder kontantmetoden och har kalenderår som räkenskapsår. Jag undrar hur jag ska gå tillväga för att bokföra momsperioden oktober-december i samband med årsbokslutet. Oavsett om jag ska betala in eller få tillbaka momspengar från skatteverket så blir det i januari 2022, men hör ju till momsperioden okt-dec 2021. Hur ska jag bokföra/göra med detta innan jag kan "låsa" räkenskapsår 2021?
... Visa mer
2021-12-03
12:46
Jag hittade förslag på olika konton när jag skulle bokföra lön till anställd i aktiebolag. Jag gjorde det under kassa-bankhändelser. Sedan fanns information/förslag på konton för att bokföra "Omföra skatt och sociala avgifter till Skattekontot/1630" (1) och i nästa steg "Bokföra själva utbetalningen till Skattekontot". (2) Jag undrar var det är bäst att bokföra detta under kassa-bankhändelse eller Bokföring-verifikation? Bokförs (1) som Bokföring-verifikation (När jag prövade detta avrådde systemet/visma, så jag blev osäker om det är som kassa-bankhändelse det ska göras även om det bara är en omflytt mellan konton, skriver man i så fall summan från Skattekonto/1630 som pengar ut) och i nästa steg (2) som kassa-bankhändelse, när jag väl har satt in pengar på mitt Skattekonto hos Skatteverket?
... Visa mer