2025-05-14
09:27
Hej Då skall egenavgifter och särskild löneskatt inte bokföras alls. Det skall enbart göras avdrag/tillägg för det i deklarationen som en skattemässig justering. /Joachim
... Visa mer
2023-05-03
19:41
Hej Toppen att det hjälpte dig och tack för att du återkopplade. Önskar dig en fortsatt fin kväll. Joachim
... Visa mer
2023-02-27
13:56
Hej!
Tack för din fråga. Hur man bokför Normal VMB kan du läsa om här, vilket jag antar att du pratar om i och med att du frågar hur vinsten bokförs. Det är korrekt att använda konto 2420 för förskotten som din vän får, När försäljningen väl skall påverka bokföringen så bokför du debet 2420 och kredit i lämpligt motkonton som du hittar i länken för VMB. Tänk på att momsen eventuellt kan behövas redovisas redan vid förskottet, vilket du kan läsa om här. I samband med försäljningen så skall även inköpet bokföras bort, som vanligen bokförs mot 1465 D vid inköpet. I länken jag skickade så står det beskrivet både hur man hanterar inköpen samt försäljningen enligt Normal VMB.
Ha det fint!
Josefine
... Visa mer
2023-02-27
08:51
Hej @Lars Da Precis som du är inne på så ska du börja med att föra över pengarna till kortet. När du har fått in/importerat kontoutdraget på företagskontot under Kassa- och bankhändelser matchar du utbetalningen/överföringen och väljer upp Överföring mellan egna bankkonton som bokföringshändelse.
Välj upp Visma Spcs kort som bankkort och välj slutligen den bankhändelse du vill matcha mot - dvs inbetalningen/överföringen till Visma Spcs kortet
Läs gärna mer i vårt nyhetsinlägg Säg hej till Visma Spcs-kortet.
Ha en fin vecka
//Tinna
... Visa mer
2022-06-28
10:18
3 Gillar
Hej Tycker du gör helt rätt med Övriga sidointäkter och Företagskontot. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
2022-01-28
16:40
Hej Lars!
Under Inställningar - Artikelkontering ser du hur artiklarna är konterade. I standardartikelkonteringarna för tjänster används konto 3045 och för varor används konto 3055 för Export utanför EU. Dessa konton är kopplade mot R2 - Momsfri försäljning i NE-blanketten.
Väljer du att använda konto 3100 eller 3105, så hamnar dessa på R1 - Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter.
Du kan flytta konton inne i Deklaration/Årsredovisning, men vi rekommenderar att använda standardkontona som förelås i artikelkonteringen för att göra det lättare för dig i deklarationsarbetet.
Varmt välkommen tillbaka till forumet och trevlig helg!
/Tinne
... Visa mer
2022-01-27
15:02
1Gilla
Om du gör en manuell verifikation debet och kredit 3105 med hela årsbeloppet, där debetposten är utan momskod och kreditposten med momskod 36, borde det lösa sig.
... Visa mer