2024-04-26
11:09
Tack för hjälpen. Förstår hur du menar. Har gått igenom alla insättningarna nu och rättat de som blivit felaktiga. Behövde lämna in nya momsrapporter också men nu är allt klart. 🙂
... Visa mer
2024-04-20
16:30
Under året har jag vid några tillfällen låtit kunden betala via Zettle som är kopplat till Visma eEkonomi. Jag har bankkoppling och pengarna har givetvis hamnat automatiskt på företagskontot. Jag har enskild firma kontantmetoden. Nu ser jag vid årsbokslut och skapande av deklaration att summan finns att se på 1580 Fordringar för kontokort och kuponger och jag tänker att jag förmodligen skulle ha bokat om beloppen från 1580 till 1930 då när slantarna kom in, något jag aldrig behövt göra vid andra typer av transaktioner. Dessutom ser jag att jag gjorde precis samma misstag året innan så att även detta ligger kvar. Hur ska man göra på riktigt? Och hur rättar jag till allt det här i efterhand? Påverkar det resultatet på något vis så jag behöver göra om förra årets momsrapporter och deklaration? Boka om årets resultat och så vidare... Jag gissar att jag rättar det så här?! ÅR 2022 1580 K 2880 1930 D 2880 ÅR 2023 1580 K 28320 1930 D 28320 Är det någon som kan förklara på ett enkelt sätt?!
... Visa mer
2023-01-31
15:23
1Gilla
Tack så väldigt mycket för all hjälp. Jag ringer Skatteverket. 🙂
... Visa mer
2023-01-27
15:41
Ok, så jag behöver i så fall göra om momsen för period 1 och 2 för år 2022 (jag har kvartalsmoms). Jag hade -357 på konto 3044 som kom ifrån +800 som var en återbetalning som hamnat fel och sammanlagt -443 som var kom ifrån flera felaktiga porto-missar från min sida där jag glömt lägga på moms för frakten. 1 verifikat från jan-mars och 5 verifikat från april-juni. Finns det ett enklare sätt att göra detta på? Kan jag göra en verifikation där jag flyttar om summorna till de konton de ska vara och en verifikation där jag petar in momsen jag är skyldig. Det rör sig om 80.25 kr har jag räknat ut. Jag har inte redovisat moms för period 4 än, alltså okt-dec, så det är därför jag klurar på om jag kan plussa på den summan nu på det jag ska redovisa? Eller är det att krångla till det ännu mer?
... Visa mer
2023-01-25
17:50
Nu hittade jag felet. Dels en återbetalning jag gjort på 800 kr som bokförts på 3044 i stället för på 3054, så den har jag justerat nu. Då är det 443 kr kvar som handlar om att jag i början av året missat att ta ut moms på porto när jag skickat varor till kund. Kunden har endast betalat själva portokostnaden, som är momsfri för mig, men inte när jag skickar. Då har jag fått lära mig att jag ska lägga på porto. Antingen 6% eller 25% beroende på vilka varor som finns i paketet. Hur korrigerar jag det i efterhand? Jag behöver väl nu i slutet av året betala in den missade momsen till skatteverket också?
... Visa mer
2023-01-15
21:39
Jag skrev in sifforna nu som manuell kontering men det verkar som att jag måste skriva beloppet 357 i kredit på konto 3044 för att få 0 på kontosaldot. Om jag satte det på debet ökade kontosaldot till det dubbla och så vill jag inte ha det?! Då sätter jag 357 på konto 3520 i debet i stället antar jag? Och så blev det en summa på moms också som jag ska plocka in i momsrapporten.
... Visa mer
2023-01-11
14:22
Jag ser nu på rörelsens intäkter inför årsbokslutet att jag har -357 kr på konto 3044 försäljn tjänst sv momsfri och förstår att jag har missat något. Det handlar om fraktavgifter så egentligen borde de ligga på konto 3520 fakturerade frakter. Hur får jag till detta så det blir rätt?
... Visa mer
2019-05-01
15:02
Ok, nu korrigerade jag verifikationen och hoppas att allt blev riktigt. Hur gör jag då med "Bokföring av årets resultat", behöver jag göra om den med? Och behöver jag göra om deklarationen också?
... Visa mer
2019-05-01
13:01
Det finns ingen knapp för makulera. Spegelvända kan jag säker göra. Men frågan är om jag behöver?! Påverkar detta jag gjort 2018 års bokslut och deklaration eller inte?!
... Visa mer
2019-04-29
19:34
1Gilla
Under årsavstämningen av räkenskapsåret 2018 tolkade jag punkten "Är resultatet för föregående år och saldot på kapitalkontona omfört till kontot för eget kapital?" som att det handlade om just 2018.
Det stod... "Gör så här: Skapa en ny manuell verifikation och använd bokföringsförslaget Omföring av ingående balanser på kapitalkonton. För över saldona från konto 2012, 2013, 2018 och 2019 till kontot för Eget kapital." ...och då gjorde jag så. Efter det gick jag igenom resten av punkterna i årsavstämningen samt deklarerade efter alla konstens regler. Allt är nu inlämnat och klart.
Någon timme efteråt insåg jag att det var 2017 (alltså FÖREGÅENDE år) det handlade om, inte 2018. Verifikationen lade jag på 2018-12-31 naturligtvis. Så hur gör jag nu?! Kan jag backa detta på något sätt eller spelar det ingen roll? Rättar jag istället till det vid nästa årsavstämning, för 2019 alltså?
... Visa mer