2023-03-31
12:54
Hej Josefin, Nu provade jag att göra som du föreslog men då jag använder kontantmetoden så läggs ju mina skapade fakturor inte upp på 1510. Kan jag göra på något annat sätt? Peter
... Visa mer
2023-03-07
12:00
Exploatören i det här fallet vill ju ha en faktura skickad till sig varje månad även fas han inte skall betala den, finns det något enkelt sätt som jag kan använda för att skapa en faktura till honom som innebär att avgiften han skulle betalat dras av från 2394 (Skuld till exploatören)? Jag tänker om det går att skapa en "artikel" som skulle kunna lägga fakturabeloppet på kreditsidan på 2394. Eller finns det något annat sätt?
... Visa mer
2023-03-06
16:05
Hej Josefine, Tack för svar, det var precis så jag menade vad gäller hans betalningar. Vad gäller att lägga kostnaden på rätt år så blir det lite svårt. Dessa kostnader är ju för drift och underhåll Q4 2021 - Q3 2022 och 2022 har jag ju redan avslutat och låst. Men menar du att jag kan kostnadsföra dem nu under 2023 då det är då vi fått den aktuella fakturan? Sedan kommer ju detta att ställa till det med vår budget som jag gjort för 2023 (då kostnaderna för visa delar blir dubblerade), men jag kanske kan förklara för våra delägare vad det beror på och acceptera det (hur som så kommer det ju inte att påverka våra tillgångar med hela beloppet under 2023).
... Visa mer
2023-03-03
07:49
Vi har fått en faktura från exploatören av vårt villaområde (samfällighet) för kostnader för drift och underhåll som han betalat innan vi skapade en arbetsgrupp som tog över skötseln och ekonomin. Exploatören äger en fastighet i samfälligheten så han skall vara med och betala den uttaxerade avgiften. Vi har gjort upp med exploatören att vi skall dra av hans del av avgiften varje månad från den skuld vi har till honom, men hur bokför jag det här? Jag vill ju på något sätt få in att vi har en skuld till honom men jag vill ju inte bokföra hela delen av kostnaderna (för el, drift, underhåll m.m.) i år när vi faktiskt kommer att betala av dessa skulder under många år. Eller tänker jag fel?
... Visa mer
2023-01-02
20:31
Hej, Jag hänger inte riktigt med här och undrar om du kan hjälpa mig att förstå. Om vår förening gör vinst med 21000:- och jag vill avsätta dessa till Underhållsfond. Jag skapar ett konto för varje gemensamhetsanläggning 2070, 2071, 2072 och delar upp de 21000:- lika mellan dessa konton (i kredit), vilket konto ska jag boka mot då? Blir det 8999 (i debet) eller?
... Visa mer
2022-12-30
09:48
Ok, tack för svar. Jag har ingen lust att nollställa och göra om så jag kommer att skapa ett manuellt verifikat där jag tar alla momsposter (utgående och ingående) och bokar in dem på rätt kostnads- och intäktskonton. Gott Nytt År /Peter
... Visa mer
2022-12-29
07:47
Jag är ekonomiansvarig för vår samfällighet som idag är delägarförvaltad. När jag började bokföra så gjorde jag det med tanke på att vi skulle registrera en Samfällighetsförening (och att det skulle gå snabbt) och därmed registrera oss för moms enligt Skatteverkets regler. Nu har det framkommit att det kommer att dröja minst ett år innan vi får till en Samfällighetsförening. Hur gör jag nu med min bokföring? Jag har ju bokfört ingående och utgående moms på alla inkommande och utgående fakturor. Kan jag på något enkelt sätt boka om dessa så att bokföringen blir rätt för en samfällighet som inte är momsregistrerad?
... Visa mer