2024-12-05
09:58
Hej, Ett aktiebolag K2 med småhus ägarlägenhet. Aktiebolaget har installerat bergvärme till lägenheter som hyrs. Bergvärme bokat på konto 1231. Jag tänker förra över anskaffningsvärde på Bergvärme till 1110 (byggnader) och skriva av tillsammans med samma takt som byggnaderna. Behöver jag skriva om bergvärme separat i årsredovisning eller inkomstdeklaration? Ett till aktiebolag med K3 med hyreshusbostäder köpt Fiber till 14 lägenheter och beloppet bokat mot 1231 Kan jag lägga anskaffningsvärde på Fiber på byggnader (konto 1110) och skriva av tillsammans med samma takt? Här göra också uppskrivning på avskrivning, blir det rätt eftersom Fiber kommer räknas med byggnader? Behöver jag upplysa detta i årsredovisning eller inkomstdeklaration? Tack!
... Visa mer
2024-11-21
09:57
Hej, Ett aktiebolag med K3 regler bolaget har ett Depåkonto där det brukar köpa/sälja aktier. det senaste räkneskapsår hade bolaget inga köp eller försäljningar av aktier har sket under året, men värdet på aktierna har förändrats vid årets slut (Värde som kommer med engagemangsbesked vid årets utgång), ska denna värdeförändring bokföras trots att inga transaktioner har ägt rum? Det blev nästan 35% ökning i värde från ingångsvärde. Tack!
... Visa mer
2024-11-07
11:18
Hej, Ett aktiebolag ( räkneskapsår 01-09-2023 - 31- 08 - 2024) som har balanserad vinst över en miljon från tidigare åren. i år gör bolaget förlust på drygt 300 000 kr Får bolaget ta ut utdelning? Tack!
... Visa mer
2024-08-29
10:59
Tack! Har ni här på Visma möjlighet att boka tid för sånt frågan och få bekräftad svar? jag pratar om betalt tjänst av en certifierad revisor eller skattejurist?
... Visa mer
2024-08-29
10:56
Hej, Jag har en kund bokslut 01-08-2023 - 31-07-2024 Nu tänker ägaren att sälja bolaget. Ägaren hade inte fakturerat eller jobbat efter 31-07-2024 men hade några små kostnader. Hur blir det med de kostnaderna när bolaget säljs? Måste ägaren boka de kostnaderna under det nya året 01-08-2024 - 31-07-2025. Om bolaget säljs tex under sep 2024. ska de bokförda kostnaderna skickas till det nya ägare för att rapportera de kostnaderna vid bokslutet? Måste allt betalas av den gamla ägaren innan den sälja bolaget? Hur blir det med preliminär skatt som betalas per månad? Vad som måste göras från gamla ägaren? Tack!
... Visa mer
2024-08-29
10:47
Hej Ett aktiebolag inte är registrerat för moms hos Skatteverket och därmed inte hanterar moms. Bolaget har sålt tidigare tjänster bara inom EU men hade flera fakturor från leverantörer inom Sverige och bokat självklart totabeloppet mot kostnadskonto direkt utan att kontera momsen. När bolaget börjar sälja tjänster inom Sverige, ska momsen fortfarande visas på fakturan för kundens skull, eftersom kunden är momsregistrerad och behöver momsen för sin bokföring. Men detta betyder inte att bolaget behöver registreras för momsen? stämmer detta? När blir det ett krav att registreras för moms? Bolaget säljer tjänster inom sjukvården. läkaretid tjänster bara. Exempel på faktura: Totalbelopp: 10 000 kr Moms: 2 000 kr Belopp exklusive moms: 8 000 kr Bokföring i bolaget: Bankkonto (debet): 10 000 kr Försäljningstjänster inom Sverige (kredit): 10 000 kr
... Visa mer
2024-04-12
13:53
Hej, jag har fått svar att man kan öppna periodiseringsfond och flytta 25% av skatten upp till 6 år. Vad händer om företaget fortfarande är aktivt efter fem år men inte har gjort några försäljningar alls? När det är dags att återbetala fonden, hur ska man hantera det, särskilt när det finns en negativ balans i resultaträkningen? Är det tillåtet att göra så? Tack 🙂
... Visa mer
2024-04-12
12:36
Hej, Kan ett aktiebolag med K2 använda sig av uppskjuten skatt på vinsten? Är det 25% av skatten kan betalas senare upp till 5 år? Finns det en länk till full info kring detta? Tack
... Visa mer
2024-04-10
07:54
Hej, En till fråga gällande detta. Ska bokade arbetsgivaravgifter förmånsvärden vara i skattedeklaration 2 någonstans? behöver jag specificera beloppet under något fältet i skattedeklaration?
... Visa mer
2024-03-20
09:15
Okej tack, men hur blir det om ägare som köpte bilen och han tar inga lön från företaget? Får jag bokföra avskrivning på den 63 000 kr?
... Visa mer
2024-03-19
06:49
Ja precis bara 63000 kr betalas. resten är leasing avgift under 3 år. Hur bokförs de 63000 kr och får jag bokföra momsen? Dessutom betalas arbetsgivareavgift till bilen till skattekontot ska de bokförs mot 7512 bara?
... Visa mer
2024-03-17
12:08
Hej, En bil som hyrdes av bolaget sedan efter flera månader köptes bilen. På faktura står Värderadvärde 475 000 kr och restvärde 412 000 kr skillnaden 63 000 kr som fakturerates mot bolaget som köpte bilen. Vilket konto bokförs den 63 000 kr? Ingående moms på det 12600 kr det gäller aktiebolag med kontantmetod. OBS! bolaget jobbar inte med bilar utan köpte bilen för användning i bolaget bara ooch inte för att den ska säljas eller leasas därefter. Tack
... Visa mer
2024-02-21
12:18
Hej, Förra året bokades arbetsgivareavgifter fel i december, och dessa avgifter dras normalt från skattekontot månaden efter. I januari i det nya räkenskapsåret märker jag att arbetsgivareavgifterna från skattekontot skiljer sig från de felaktiga bokningarna förra året. Hur korrigeras detta? Tack
... Visa mer
2024-02-20
22:32
Hej, det räknades förra året löneskatt på pension fel, tex det räknades 10 000 kr men slutligskatt beskedd kom med att betala 9500 kr i stället. Hur bokas diffen? är det 2514 och 7533 eller 8911? eller kanske ett annat konto som passar bättre. Tack
... Visa mer
2024-02-18
13:25
Hej igen Jag vill kolla om ovan belopp 4 M ska rapporteras under en speciell fält i inkomstdeklaration i koncernbolaget? Tack
... Visa mer
2024-02-02
11:22
Ja absolut. två maskiner bokat direkt som inventarie (1220 och bankkontot) under 2022. sedan såldes båda under 2022 men jag bara en av maskinerna bokades bort som sålt under 2022 och den andra var missat så den finns kvar i BR under 2023. Hur korrigerar jag detta under 2023? vilket verifikat ska jag använda för att inte påverka RR eftersom försäljning av maskinen bokades redan under 2022. Måste jag också specificera detta på inkomstdeklarationen för 2023? Hör gärna av dig om det är fortfarande otydligt 🙂
... Visa mer
2024-02-01
20:03
Jag har fått info kring detta att Om alla parter är med på det är det OK att skriva av dessa fodringar/skulder utan banktransaktion. Kan jag bara boka det mot vanlig konto för kundförlust och lev-vinst? Eller finns det speciell konto? Tack
... Visa mer
2024-02-01
09:29
Hej, Aktiebolag K2 bokslut jan -dec. Kontantmetod Under 2022 köpt Grävmaskin på 319 000 kr. Bokat enligt nedan och i boksluts bokades avskrivning ochså Avskrivningen bokades under slutet 2022 1219 Kredit 26 584 7831 Debet 26 584 Nu under 2023 såldes Grävmaskin 310 000 kr exkl moms, momsen 77 500 kr men avgår 24 800 kr provision och 6 200 moms på provision. netto säljs 285 200 kr (maskin samt provision). fick betalt totalt till banken 356 500 kr Tänker bokföra enligt nedan Blir det rätt mot momsrapport? har lagt 3001 samt 3099 utan momskod, hur ska de rapporteras i momsrapporten? Tack
... Visa mer
2024-02-01
08:59
Hej, Aktiebolag K2 bokslut jan -dec. Kontantmetod. Det köptes under 2022 Manitu (900 000) samt Kranarm (18 000) sedan såldes under dec 2022 Manitu samt Kranarm. de bokades enligt nedan Kranarm Det som var missta under 2022 att boka av Kranarm tillsammans vid däljs av Manitu eftersom total säljsbeloppet var för båda Manitu samt Kranarm. Hur korrigerar jag Kranarm samt släp under 2023? försäljning av Kranarm & släp var redan bokat med Manitu (total 900 000 kr). Tack
... Visa mer
2024-01-29
15:23
Hej, Hur bokförs julklapp till en och enda anställda som är en alkohol flaska total belopp med moms 413 kr? Tack
... Visa mer
2024-01-29
12:36
Hej, Det har blivit extra bolagsstämma på Holdingbolag AB på 4 M till ett av koncernbolag AB Hur bokför jag de 4 M? Pengarna överförs direkt från Holdingbolag till koncernbolaget. Jag behöver bara bokföra pengarna som kom in i koncernbolaget AB. Holdingbolag har separat revisor och ekonomi avdelning. Tack
... Visa mer
2024-01-29
11:09
Hej, Aktiebolag K2 - bokslut 01-01-2022 tills 31-12-2023 (bolaget har funnits i 6 år) En kapitalförsäkring på 2000 000 var insätt 2021. Under jan 2023 gör ägaren brådskande utdrag på 1500 000 kr. Kapitalförsäkring bolaget skriver "partial återköp med 1500 000 efter avdrag av återköpsavgift 75 250 kr betalas ut till företagskontot 1424 750 kr" det tillkommer spec med kapitalförsäkring per sista 2022 på bland annat ränta, avskattningsskatt, administrationavgifter etc som ej var bokat under 2022 eftersom det är kapitalförsäkring och det bokas vid insätt eller uttag bara. Nu min fråga de 1424 750 bokas uttag kapitalförsäkring 138X mot bankkontot 19XX Hur bokas återköpsavgift 75 250 kr? Den spec per sista 2022 (skrevs ovan) behöver jag boka något där? eftersom det hade inte varit något insätt eller uttag under 2022 alls. OBS! Försäkringskapital per sista 2022 var 2 157 984 kr Tack
... Visa mer
2024-01-20
19:29
Hej, ett aktiebolag K2 registrerat 09 feb 2023 och bokslutet är 31-12-2023. Kan ägaren dela ut utdelning trots att det hade inte varit 12 månader? Om ja, finns det en specifik belopp eller kan ägaren ta ut hela schablon belopp enligt skatteverket? Tack
... Visa mer
2024-01-20
12:42
ur bokar jag detta på båda bolag?
... Visa mer
2024-01-20
12:24
Hej, Moderbolag har en fodran mot dotterbolag 400 000 kr Dotterbolag har en skuld mot Moderbolag 400 000 kr Måste hända en banktransaktion för att kunna stänga skulden samt fodran? Tack
... Visa mer
2023-12-19
16:00
Hej, Ett aktiebolag räkenskapsår 01-09 till 31-08 Bolaget kommer rapportera K10 under 2024 (mars ungefär med privata deklarationer) Bolaget kommer använda förenklingsregel för att kunna ta ut mer utdelning Är nedan rätt - Fylla i blankett K10 som har 2023 - inkomstår 2022 - räkna lön som var betalt under 2022 (från jan till dec)
... Visa mer
2023-11-19
21:56
Hej,
Har lite frågan om depåkonto (köp och sälj av aktier) i ett AB företag.
Depåkonto 1971 öppnat två år sedan.
I år blir det säljvärdepapper samt utdelning på kontoutdrag
Tex under perioden gick det två säljvärdepapper samt två utdelning sedan utdrag till placeringskonto
säljvärdepapper 10 000
säljvärdepapper 5000
utdelning 500
utdelning 300
överföring till placeringskonto 5000
Hur bokförs ovan?
Tack
... Visa mer
2023-10-21
14:51
Spelar någonroll att balanserad vinst är 7537 kr och aktiekapital 50 000 kr? Måste man har sparat under balanserad vinsten det sparade utdelningsutrymme? eller räknas det oavsett balnserat vinsten? KU31 den ska fylla i via ägaren (samma person som tar utdelningen) fast rapporteras uttagit utdelning som privatperson. stämmer detta? Tack
... Visa mer
2023-10-06
13:15
Hej, Ett aktiebolag som har reserverat utrymme på utdelning under senaste åren. Jag tänker använda en del av reserverat i år, behovs det någon speciellbokning på detta? den delen som ska användas från reserverat utrymme, behöver jag registrera den under ett speciellt fältet i inkomstdeklaration till bolaget? tex vinsten i år är 350 000 kr . hela beloppet kommer ta ut som utdelning. ca 187 000 räknas mot 20% skatt för 2023 resten dra av från de senaste åren där bolaget drog av minder än 180 000 kr i utdelning. hur bokas den delen och vart i inkomstdeklaration visas? Tack Tack
... Visa mer
2023-09-18
12:39
Hej, När jag tar ut momsrapport från Visma administration 500 så kommer med bara utgående momsen. Jag jobbar med kontantmetod direkt bokförings av fakturorna utan scanning. Tack
... Visa mer
2023-09-18
12:34
intäktsränta i skattekonto var bokat mot konto 8314 så den finns i RR. hur kommer jag inte deklarera detta i Skattedeklaration? Eller ska den bokas på ett annat sätt? Tack
... Visa mer
2023-09-17
21:37
Hej, Vilken ruta ska jag fylla i intäktsränta som kommer från skattekonto i skattedeklaration? Tack
... Visa mer
2023-09-12
22:01
Okej det låter mycket enklare än att korrigera momsrapport 2022 för bara 71 kr Hur gör jag då med totalförsäljning i år? utgående momsen kommer vara mer på 71 kr? OBS! på Skattedeklaration 2022 den korrigerat verification var rapporterat som bilaga årsredovisning 2022. dessutom korrigerat verification var räknat med på skattedeklaration så total omsättning rapporterat på skattedeklaration var rätt men total rapporterat på momsrapport skiljer 287 kr vilket 71 kr i moms.
... Visa mer
2023-09-12
10:48
Det kan vara men Företaget fick godkänn från skatteverket på det totala försäljning och momsrapport dessutom skattedeklaration. Det jag ser att denna fakturan som var korrigerat var lagt som bilaga på skattedeklaration som gjordes i juli 2022 tillsammans med den korrigerat verifikat. Då känns det att detta var redan anmält till skatteverket. eftersom hela fakturan är på en försäljning som betalt 2023 men fakturan 2022 fast bolaget använder kontantmetod. Det är därför känns det att den korrigerat verifikat var gjort så att det ska stämma i år 2023. Kan man inte bara minska försäljning i år 2023 på 286,98kr (samma som korrigerat verifikat) och dra av den 71kr som finns i 2650 mot den? Det är lite stökigt 😞 Vad jag förstår från ditt svar att jag behöver inte korrigera något på skattedeklaration 2022 men bara momsrapport 2022 (helår momsrapportering i bolaget) sedan bara rapportera som vanlig 2023 båda moms och skattedeklaration?
... Visa mer
2023-09-08
11:09
Hej, Ett aktiebolag (rapporterar moms vid bokslut bara) där bokslut räkne spår slutade vid 31-07-2022 men det registrerades en till kundfaktura enligt nedan 1510 debet 6560,03 kr 2610 kredit 1312,01 3001 kredit 5248,02 Men det visade sig därefter att själva fakturabelopp är annorlunda total 6918,75 i stället för 6560,03 då gjordes korrigering verifikation samma datum som ovan 31-07-2022 1510 debet 358,72 3001 kredit 286,98 2650 kredit 71 kr (vet ej varföre används det 2650 eftersom fick denna från en annan person) iaf totala försäljning mot utgåendemoms stämde. Nu på det nya året som börjar 01-08-2022 betalades den faktura till banken Jag har registrerad betalningen enligt nedan 1930 debet 6918,03 1510 kredit 6918,03 Men du fick jag i slutet av året diff på konto 2650 av 71 kr som är på den korrigering verifikation förra året (ovan) Total försäljning i år samt utgåendemoms stämde med mig. tänkte hur gör jag med den 71kr diff på 2650 som kommer från förra året? Tack för hjälpen.
... Visa mer
2023-09-03
21:21
Hej, I räknesspår 2022 (förra året räknesspår) bokade redovisningstjänster enligt redan 2990 Kredit 15000 kr 6320 Debet 15000 kr I år (nästa räknesspår) betalades fakturan men netto belopp är 14500 och inte 15000 Jag har bokfört det enligt nedan 2990 debet 15000 6320 kredit 500 självklart också bankkontoto och moms 18125 kr banken och 3625 moms frågan är, behöver jag skriva någonstans på årsredovisning eller skattedeklaration varför 6320 blev 500 kr i kredit? Eller ska den bokföras på ett annat konto? Tack
... Visa mer
2023-08-22
11:01
Tack, det är med moms båda när vi fakturerar och när de fakturerat oss. Konteras momsen som vanlig 2641? Det skulle ha varit bättre med rabatt men jag visste inte och min kund har redan betalt fakturan. Tack igen
... Visa mer
2023-08-22
07:47
Hej, bolaget fick El stöd där är vi lite osäker hur ska den bokförs? det är två aktiebolag som fick El stödet ett bolag jobbar med K2 och det andra jobbar med K3. Tack
... Visa mer
2023-08-22
07:45
Hej, Ett aktiebolag bolag jobbar med K3 där bolaget hyrar ut lägenheter samt bostäder. Bolaget fakturera hyra till en affär varje månad (36 000kr). försäljningskonto används 3041 Nu fick bolaget fakturan från affären på diff, affären säger att enligt omsättning och all fakturering under året var högre än vad skulle faktureras så de fakturerat bolaget på 25000 inklusive moms. Hur bokför jag detta? Ska jag minska försäljningskonto 3041 eller ska jag bokföra detta genom att använda ett kostndaskonto? Tack
... Visa mer
2023-06-08
12:20
Okej tack jag trodde att den är bara kostnadskonto eftersom det börjar med 7 Tack för hjälpen 🙂
... Visa mer
2023-06-08
10:54
Om jag bokar på det sättet, kommer det inte stämma utgående moms mot total försäljning i moms rapport. Jag vill boka på ett sätt så att det stämmer mot total försäljning och utgående moms fast med kontantmetoden. Tack
... Visa mer
2023-06-08
09:45
Hej igen, Tack för svaret. Jag har skickat fel info ursäkta. Jag har bokat så där inköp av maskin Debet 4010 863 140 kr Debet 2641 215 785 kr Kredit 1930 1078 925 kr När maskinen var sålt, bokat enligt nedan Kredit 3051 720 000 kr kredit 2611 180 000 kr debet 1930 900 000 kr Kredit 4010 143 140 kr Debet 7973 143 140 kr Är ovan rätt? Om inte helt rätt hur ska det vara enligt ovan siffror? Jag tänkte boka enligt ovan så jag får rätt utgående moms jämfört med totalförsäljning i momsrapport men därefter var jag lite osäker när jag krediterade inköp kostnaden för att bok förlusten. Tack igen för hjälpen.
... Visa mer
2023-06-07
08:48
Inköpspris 850 000 Försäpris 720 000 Inga avskrivningar var gjort Tack
... Visa mer
2023-06-01
21:00
Hej, Ett aktiebolag som jobbar med kontantmetoden. jobbar med moms rapporterar en gång per år. Köpt en maskin med ingående moms samma år sålde maskinen med utgående moms. Jag har bokfört säljs enligt nedan 1240 minskat på total beloppet av maskinen 2611 utgåendemoms 7973 förlust vid sälj. Utgående momsen nu stämmer ej med total försäljning. Jag har läst om alternativ att boka mot två försäljnings konton men det var inblandat en kundfordring konto fast vi jobbar inte med kund eller leverantör bokning för vi använder kontantmetoden. Hur kan jag bokföra eller rapportera utgående momsen så att det funkar med total försäljning och är rätt för skatteverket? Tack för hjälpen.
... Visa mer
2023-05-18
12:12
Hej
Ett bolag som registrerat i bolagsverket 2021-07-01
Skatteskyldig för moms from 2021-10-11
Bolaget gjorde tjänster försäljning med fakturadatum 2021-10-04
Fakturan betalt in i banken 2021-12-01
Ska jag bokföra utgående momsen i fakturan?
Jag undrar eftersom fakturadatum är några dagar innan bolaget var skatteskyldig för moms men pengarna kom in i banken efter detta.
Tack för hjälpen
... Visa mer
2023-03-10
14:43
Hej, Om jag har ett kapitalförsäkring - depåkonto i mitt bolag. hur blir det med insättning och uttag av pengarna? behöver jag beskatta varje uttag av pengar? hur bokför jag insättning och uttag? hur påverkas detta skatt på vinsten av bolaget eller är det separat?
... Visa mer