2024-10-28
14:36
Hej Det bör vara inbetalningen i 2024 som skall korrigeras och matchas mot själva fakturan. Jag är dock osäker på om det går att korrigera den verifikationen. Går inte det så skulle jag föreslå att du går in och registrerar en betalning av fakturan under försäljning > Kundfakturor och sedan får man vända bort den konteringen genom en korrigeringsverifikation. /Joachim
... Visa mer
2024-03-22
08:23
1Gilla
Om du fått sjukersättning från Försäkringskassan som avser inkomst av näringsverksamhet så fyller du i det beloppet på NE-blanketten, sidan två i ruta R44 och det är bruttobeloppet, d.v.s före skatt.
... Visa mer
2024-02-02
08:18
Hej Du kan absolut lägga in den omföringen nu i 2023. Vill du så lägger du den på datum 2023-01-01. Sedan gör du mycket riktigt en ny omföring på 2024-01-01 för det som förs över med balanserna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-01-31
08:26
Det nya aggregatet bokar du i debet på lämpligt 12-konto.
... Visa mer
2024-01-30
16:04
Anskaffningsvärdet har du på 1220 och avskrivningar på 1229. Du krediterar 1220 med anskaffningsvärdet och debiterar 1229 med gjorda avskrivningar. Är det helt avskrivet så är restvärde noll kr och därmed får du ingen förlust att bokföra. //Carina
... Visa mer
2023-11-02
10:07
1Gilla
Hej Det finns inte något krav på att särredovisa inventarier på olika konton så det finns inte något hinder för dig att slå ihop dem. Enda problemet som det kan innebära är att det kan vara svårt att se hur mycket som är avskrivet på respektive tillgång. Det kan man dock se under Anläggninstillgångar om det är upplagt under det valet i eEkonomi t ex. Vill du använda ett generellt konto för inventarierna så hade jag rekommenderat 1220 Inventarier och verktyg för kvarvarande värdet och 1229 för de ackumulerade avskrivningarna. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer