2025-02-19
17:26
1Gilla
Hej Det avsatta beloppet skall ligga som ett negativt belopp på konto 2073 för att visa att företaget/föreningen har en skuld för planerat underhåll. /Joachim
... Visa mer
2025-01-20
11:22
Tack för hjälpen
... Visa mer
2024-04-15
09:29
1Gilla
Hej Dessvärre inte utan du bör följa det tidigare svaret. /Joachim
... Visa mer
2024-03-16
17:06
Hej! Tack så mycket för hjälpen, fantastiskt att kunna få hjälp så här
... Visa mer
2024-02-28
09:40
Hej Du får bokföra fakturorna mot konto 2990 när de skapas och sedan kan du periodisera ut intäkterna på rätt månad sedan. Lite beroende på vilken version av eEkonomi du använder så gör man detta på olika sätt. I eEkonomi smart måste du göra det via manuella verifikationer Bokföring > verifikationer > Ny verifikation. 2990 Debet 3911 kredit 2611 kredit (Om det är moms på hyran) i eEkonomi pro så kan sytemet hantera detta åt dig automatiskt. För att periodisera en kundfaktura i Visma eEkonomi Pro, följer du dessa steg:
Välj Försäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura om du ska skapa en ny faktura. Registrera din kundfaktura och välj sedan Periodisera.
Om du behöver periodisera en redan bokförd kundfaktura, välj fakturan från listan och klicka på Öppna. Sedan väljer du Åtgärder - Periodisering.
Välj den intäkt som ska periodiseras.
Kontrollera beloppet och gör eventuella justeringar om det behövs (du kan bara justera till ett lägre belopp än totalbeloppet).
Ange det konto som periodiseringen ska bokföras mot.
Ange datumet då första periodiseringen ska genomföras.
Välj antal månader som intäkten ska fördelas över.
Om du vill att momsen också ska fördelas jämnt över tidsperioden, markerar du rutan Använd vilande utgående moms.
När allt är inställt väljer du Spara för att gå tillbaka till kundfakturan där artikelraden för intäkten nu visas i kursiv text.
Kom ihåg att efter att fakturan bokförts kommer verifikationer för kommande periodiseringar att förberedas automatiskt i programmet och en notifiering kommer visa när det är dags att bokföra nästa periodisering 1. Önskar dig en fortsatt fin dag Joachim
... Visa mer
2024-01-31
19:32
2 Gillar
Hej Gör en manuell verifikation med datum för bolagsstämman 2023-XX-XX och bokför ditt Balanserade resultat på konto 2091 obs 2091 Balanserad vinst/förlust. I verifikationen nollar du saldot på konto 2019 (debet 74 854,39) och saldot på 2098 (kredit 65 371). Frånsett ören bör du då få kvar - 9 483 att bokföra på konto 2091. 2023-12-31 får du ett nytt "Årets resultat" på konto 2099. 2024-01-01 bokar du om det till konto 2098 och. 2024-XX-XX (vid bolagsstämman) bokar du om det till 2091 (tillsammans med tidigare saldo - 9 483. Steg 2 är inte helt nödvändigt utan man kan boka direkt från 2099 till 2091 i samband med bolagsstämman. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer