2025-04-09
14:42
Hej! Har en kund som köpt ett lagerbolag under tidigt 2024, som sedan inte hade bankkonto fram till december månad pga bankerna och deras strul. Han ägde bolaget fram till hösten 2024 då han gav bolaget till sin bror, som sedan startade upp en verksamhet och fick bankkonto i december. Problemet ligger i att han fick ett bankkonto, startade upp sin verksamhet och har kört på. Då dem inte har större koll har dem bara kört på och nu har jag fått allt som är sent och inte sent från december 2024 som ska deklareras och bokföras fram tills nutid. Hur fungerar det med aktiekapitalet som ska bokföras på 25000? Det finns ingen specifik inbetalning för aktiekapitalet under 2024, utan dem fick bankkonto så pass mycket senare... När dem köpte bolaget tidigt 2024 så ordnade dem aldrig med likvidintyg eller bankkonto då dem inte lyckades öppna ett under en period och sen gav upp tills brodern ville satsa på företagandet... Hur gör man i denna sitsen? Kan dem betala in 25000kr för aktiekapitalet, kan dem nyttja apportegendom i efterhand eller hur gör man? Allt känns märkligt. Uppskattar all hjälp jag kan få!
... Visa mer
2024-12-17
14:25
Hej! En byggfirma jag pratat med bokför sina materialkostnader under 5460 "Förbrukningsmaterial" då det enligt Fortnox kan göras så: Förbrukningsmaterial är sådana inköp som ska förbrukas inom kort tid i verksamheten eller som har en kort ekonomisk livslängd (0-1 år). Inköp av material till ett "obetydligt värde" – i sammanhanget lägre än ett halv prisbasbelopp – räknas också som förbrukningsmaterial. Exempel på förbrukningsmaterial är papper, pennor, lim, glödlampor, trasor, rengöringsmedel och sopsäckar. (https://www.fortnox.se/fortnox-foretagsguide/bokforingstips/forbrukningsmaterial) Dem köper inga större grejer, oftast några tusenlappar totalt då det kanske fattas några liter färg eller spackel (som exempel). Men ska det inte in i ett 4XXX konto då det är material och varukostnader? Kunderna dem har betalar inte för materialet i 99% av fallen till dem då dem för det mesta har ordnat med materialet själva och byggföretaget fakturerar enbart för sitt arbete... Jobbar inte med byggbranschen vanligtvis så blev lite fundersam... Tack på förhand för svar.
... Visa mer
2024-10-23
23:39
Hej! Ska hjälpa min klient att starta upp ett nytt AB till sin verksamhet (min första gång) och registrerade mig via Jurio och betalade in avgifterna som krävdes. Lagerbolag - 1749:- Avgift Bolagsverket - nyregistrering (momsbelagd) - 1900:- Avgift Bolagsverket - ombildning - 1400:- Moms - 912,25:- Fakturan är lagd på mig då jag registrerat mig där och förmodligen kommer starta upp fler AB åt mina kunder. Bolagsverkets avgifter bör vara externa avdragsgilla kostnader som jag förstått det enligt ett Vismainlägg, men hur konterar jag "lagerbolag" som är deras avgift för att dem tillhandhåller ett lagerbolag? Saxat från Visma: "Grundregeln är alltid att ett företag endast får avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget och vara förenlig med företagets verksamhet. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket." - Då jag tjänar pengar på tiden jag lägger ner för att jag gör jobbet åt min kund bör det räknas? Tack på förhand!
... Visa mer
2024-10-22
10:22
Hej igen, Stort tack för svar! Det var en väldigt lång måndag, men simpel kontering och oftast mest logisk när man inte övertänker (för min del).
... Visa mer
2024-10-21
14:59
Hej! Har fastnat lite med kontering av en affär som gjorts. Bil för 45tkr (inköpt 45tkr) har sålts mot ett inbyte mot en bil värd 72tkr där köpeskillingen 27tkr betalats ut till kund. Får inte till konteringen så den blir rätt... 1415 D 72tkr (nya bilen) 1930 K 27tkr (betalning för nya bilen) 1415 K 45tkr (bil som sålts) 3211 K 45tkr (försäljning positiv VMB) 3030 K 21,6tkr (positiv VM 25%) 2616 K 5,4tkr (utgående moms VMB 25%) 4000 D 45tkr XXXX D 27tkr ?? ... Lång måndag och jag får inte rätt på detta öht... All hjälp uppskattas.
... Visa mer
2024-10-21
11:33
Hej igen, Bifogar mina siffror nedanför om du kan ge dem som exempel. Jag ändrar 2440 till 1930 då jag betalar och använder kontantmetoden så som jag förstått det. (Såg att jag inte kan ladda upp bilder än, hoppas du förstår textvarianten istället...) Fakturauppgifter för perioden 2024-09-27 - 2024-10-31 Totalt exkl. moms -2 983,33 Moms 3 282,01 Öresavrundning (+/-) 0,32 Momsspecifikation Belopp Skattesats Moms Belopp inkl. moms -16 111,29 0% 0,00 -16 111,29 13 127,96 25% 3 282,01 16 409,97 Summa -2 983,33 - 3 282,01 298,68 Oss tillhanda 2024-10-31 299,00 SEK Summa abonnemang 256,67 Övrigt Period / Datum iPhone 16 Pro Max 256GB Black - Månadsbetalning 1 2024-09-27 -16 200,00 (0 % moms) iPhone 16 Pro Max 256GB Black 2024-09-27 12 960,00 Summa övrigt -3 240,00 Totalsumma -2 983,33
... Visa mer
2024-10-21
10:22
Hej Joachim! Stort tack för svaren. Jag klurade ut att logiskt nog bör det vara andra alternativet med moms. Då det gäller försäljning av VMB i detta fall bör dem 20% vara VMB och beskattas då det är intjänade pengar men samtidigt är produkten kvar och när den säljs ska det vara VMB på den försäljningen. Hellre betala skatten till SKV än inte så slipper man huvudvärk för den lilla procenten kände jag.
... Visa mer
2024-10-15
15:00
Hej! Har kontantmetoden och har med precis fått min första faktura efter att ha köpt en mobiltelefon till abonnemanget (24månader avbetalning). Hur skall jag gå tillväga på bästa sätt?
... Visa mer
2024-10-15
14:28
Hej! En kund betalade handpenning för en bil och ångrade sig sen. Han var medveten om att han enbart skulle få 80% tillbaka. Hur bokför jag detta efter att förskottet kommit in? Första konteringen: (Då affären oftast slutförs inom 1-3 dagar och VMB-avräkningen sker vid försäljningen) 1930D 2420K Hur konterar jag korrekt nu då bilfirman "tjänat" 20%? Konteringstänk: 1930K 80% 2420D 100% XXXX ?? Tack på förhand!
... Visa mer