Hej!
Om jag har fattat dig rätt så har du inte skapat någon leverantörsfaktura alls och istället redovisat kostnaden direkt på kvittot.
Om du vill registrera detta som en leverantörsfaktura så gör du såhär:
Först skapar du leverantörsfakturan under
Inköp - Leverantörsfakturor. Sen går du in under
Kassa- och Bankhändelser och plockar upp konto
Kassakonto.
Skapa först en post via knappen
Ny kassahändelse på betaldatum med Beloppet som
Pengar in. Denna händelse matchar du mot en
Övrig insättning - Egen kontering. Här ska du vända kostnadskontona och momskontot som registrerades via kvitto. Dvs kostnaderna borde hamna i kredit.
(detta kommer se ut i bokföringen som om du får in pengar på ditt kassakonto.
Därefter skapar du ytterligare en kassapost på samma datum men här väljer du
Pengar ut. Denna händelse kan du matcha mot den skapade leverantörsfakturan, och så ska allt stämma.
Tveka inte att återkomma om det är någon del du funderar över!
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~