Jag förstår inte: ..."andra fakturan blev registrerad som leverantörsskuld den 31/12 och blev registrerad i januari"
Det måste ju vara antingen eller...
Tänket ska vara att "fel ska bort", d v s kreditera den leverantörsfaktura som är fel. Betala ut den faktura som är rätt.
Om du kan, glöm matchningar (i o m att jag inte vet vad du vill matcha) och annan automatik som krånglar till det och gör som jag skriver här ovan.
//L
Ja, ibland är verkligen "Hjälp" en "Stjälp". Jag håller med dig; många gånger är det bättre med manuell hantering... Ingen maskin i världen kan gissa hur fel saker kan bli.
//L
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.