aldot på leverantörsskuldkontot (2440) är 0,00 kr per 2016-12-31. Summan av obetalda leverantörsfakturor på samma dag är 27 690,00 kr. Dessa belopp ska överensstämma.
OK - du har två verifikat, ett med en skuld på (leverantörsfakturan) men sedan ett verifikat som upphäver den bokningen så det blir noll.
När du skriver att summan av obetalade skall vara 27.690:-, vad baserar du den siffran på? Från leverantörsreskontran? Om så, får du korrigera korrigeringen på verifikat A71. Gör en likadan kontering som A71, fast med omvända tecken (debet blir kredit och tvärt om).
Korrigerar du A71, så kommer skulden att stämma med listan över obetalade leverantörer per den sista december.
Lycka till!
//L
Ja, periodiseringarna avser själva kostnaden som du vill fördela på tre månader, alltså summan utan momsen.
Det som låg fel ursprungligen, var korrigeringen som gjordes på A71, och det avsåg själva leverantörsskulden så ta bort den enligt mitt förslag om du inte redan gjort det.
Man måste tänka på vad som är skulden (det som ska betalas till leverantören och som ligger i kredit) och kostnaden (motkonteringen till skulden som ligger i debet). Det är kostnaden man periodiserar inget annat.
//L
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.