- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Betalning av leverantörsfaktura
Hej!
Jag har betalat en faktura med mitt företagskonto (utan att ha de kopplat) och ska nu bokföra det.
Totalbelopp:1 000,00
Belopp exkl. moms:943, 42
Moms:56,58
Jag har gjort
2440 - leverantörsskulder - 1000kr
2641 - Debiterad ingående moms -56,58kr
Men sen blir Differens: -943,42 . Men jag har betalat 1000kr så behöver att det ska vara 1000kr.
Vad har jag missat? Vad ska jag lägga till i bokföringen?
Mvh
Powerlina
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
Hej @Powerlina
Tack för att du kontaktar oss.
Vad jag förstår så har du inte valt något kostnadskonto och därför får du differensen.
Börja med att registrera fakturan under Inköp - Leverantörsfakturor - Vi har ett jättefint hjälpavsnitt Registrera leverantörsfaktura som förklarar exakt hur du gör och under punkt 4 får du även förslag på vanliga kostnadskonton.
För att registrera fakturan som betald går du in under Kassa- och bankhändelser - klistra in ditt kontoutdrag eller skapa en ny bankhändelse - Matcha - Vid bokföringshändelse väljer du Betalning av leverantörsfaktura och plockar upp vilken leverantörsfaktura det gäller.
Lycka till och ha en fin dag.
/Tinna
