Gör en transaktion på bokslutsdagen med konto 1710 i debet och 5010 i kredit. På nästa räkenskapsår gör du en likadan verifikation men med omvända tecken. Sedan kan du bokföra hyresfakturan precis på samma sätt som du gör med alla andra hyresfakturor under året.
Fakturerade hyror i december som avser januari och som ska in på 2015 års bokföring. En del kunder betalade i december, en del i januari. Ska alla fakturorna bokas om till 2015 eller bara de som betalades i december? Och kan man boka om dem "i klump" eller ska de bokas om en och en? Använder faktureringsmetoden.