Hej
Har visma eEkonomi. Programmet bokför konton själv när det gäller momsredovisningen. Men vi har valt att ha utbetalningspärr på moms och skatt. Borde det inte bokföras annorlunda då? Vad kan jag göra i så fall?
Så här kan det se ut idag..
2611 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% 1 633,00
2621 - Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12% 581,89
2641 - Debiterad ingående moms 3 552,76
2650 - Redovisningskonto för moms 1 338,00
3740 - Öres- och kronutjämning 0,13
Tack på förhand
Löst! Gå till lösning.
Din kontering är helt korrekt. När du gör momsdeklarationen till Skatteverket bokför du om saldot från konto 2650 till 1630 Skattekonto och sedan ligger det beloppet kvar där och kan stämmas av mot skattekontot hos SKV.
Tack för svar. Är ju inte en stjärna på detta så jag frågar för att förtydliga det för mig.
Efter ovan skapad kontering av systemet. Skapar jag en ny kontering som ser ut:
2650 Kredit - 1338,00 kr
1630 Debit - 1338,00 kr
Tack på förhand
Just så, ja.
Så tacksam.
Kom på en följdfråga. Då vi är uppstartsskedet så får vi ju tillbaka moms oftast som stannar på skattekontot. Därav betalar vi inte in den preliminära f-skatten utan låter det dras ifrån kontot. Men det ska ju konteras även det. Är det rätt då att kontera så här:
F-skatt t ex 1500 kr
1630 Kredit - 1500 kr
2012 Debet - 1500 kr
Om du har enskild firma är det rätt. Om det är ett AB använder du 2518 betald Fskatt i stället för 2012.
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.