Hej,
När jag kom igång med Visma initialt så hade jag bara Visma bokföring.
På min första försäljning så skapade jag nedan manuella verifikation eftersom jag inte hade Visma eEkonomi med faktureringstjänsten.
Jag råkade även bokföra på fel konto 1920.
När fakturan var sedan betald så skapade jag en kassa- och bankhändelse och matchade den som
Övrig insättningPå grund av min felaktiga bokföring så har jag två poster nu i resultaträkning enligt nedan
Hur gör jag för att korrigera felet, dvs boka bort den manuella verifikationen A2? Jag skall givetvis bara ha en försäljning den 9 mars.
Mvh
Mats