Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

Fd medlem
Inte tillämpbar

Hur bokför jag en förskottsinbetalning som nu är utnyttjad? - eEkonomi

Hejsan. Jag har tidigare fått en förskottsbetalning för en tjänst som jag nu har utfört. När förskottsinbetalningen kom in bokförde jag den såhär:

1930 - Debet - xxx kr2420 - Kredit - xxx kr

Nu när jag utfört tjänsten så vill jag fixa till detta? Kan jag skapa en faktura och sätta den på xxx kr och sedan matcha mot 2420 ? eller ska jag bara låta det vara? 
tack på förhand.

 

Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-04-25.

3 SVAR 3
Fd medlem
Inte tillämpbar

Hejsan!

Behöver du skicka fakturan till kunden? 

Om du inte behöver skicka någon faktura till kunden kan du registrera själva försäljningen manuellt i en verifikation. Då kan du bokföra försäljningen mot 2420 och du anger även försäljningskonto och 2611 Utgående moms.
Fd medlem
Inte tillämpbar

Nej det behövs nog inte.

Hur skulle en sån verifikation se ut. Vill du ge mig ett exempel?
Fd medlem
Inte tillämpbar

Du bokför:
Debet 2420 (Förskott från kunder)
Kredit 2611 (Utg. moms)
Kredit 30XX (Försäljningskonto)