Hej. Mitt första år med Visma eekonomi. När jag lade in ingående balans vid årets början så bokade jag eget kapital på konto 2010.
Fråga: Borde jag istället ha delat upp det på konto 2010 eget kapital+konto 2019 vinst föregående år+ konto 2650 moms att betala ? Eller fungerar det bra att ha det som en klumpsumma på 2010?
En fråga till om ingående balans:
Inventarier och verktyg har jag använt konto 1220 för det återstående värdet efter avskrivning.
Nu säger min bokföringshjälp att jag bör ha med inköpsvärdet samt ackumulerade avskrivningar på separata konton. Vilka konton ska jag använda då och hur för jag in det i ingående balans så att det fortfarande balanserar ?
Hittade också en mall för "omföring av ingående balanser på kapitalkonton" under bokföring/verifikationer...när används den ?
Tacksam om någon kan hjälpa mig med svar 🙂
Lisan
Innehållet är verifierat av Visma Spcs 24-09-05
Copyright 2025 Visma Spcs. All rights reserved.