Hej!
Om du bokför enligt kontantmetoden går detta utmärkt.
Vid räkenskapsårets slut behöver du dock kontrollera om du har någon leverantörsfaktura med fakturadatum på det "gamla" året som ska betalas under det "nya" året.
Den fakturan måste bokföras på det gamla året mot kontot 2440 Leverantörsskulder.
Om du bokför enligt faktureringsmetoden bör du skapa upp leverantörsfakturan som ett första steg, sedan registrera den som betald som steg 2.
//Mallan