Hej!
Jag skulle nog säga att det är enklare att göra såhär:
Dubbelbetalningen gör du så som du har föreslagit mot till exempel konto 1689.
Därefter registrerar du leverantörsfakturan med de beloppen som fakturan är på från början så att konto 2440 är på 100:-.
Gå in under
Inställningar - Företagsinställningar och fliken
Bokföringsuppgifter. Markera rutan
Använd manuell betalning av fakturor.
Sen kan du gå in under
Bokföring - Verifikationer. Skapa en ny verifikation där du väljer konto 2440 och pekar ut leverantörsfakturan. Sen lägger du konto 1689 i kredit.
/Anna
Anna Svensson
~Content producer, Visma lönefamilj~