
Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-03-20
18:42
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
18:42
Visma eEkonomi Pro - Korrigering av?
Hej! Jag tror jag råkade klicka på något och nu står det korrigering av... Vad betyder det här? Är det något som har blivit fel?
Svara
7 SVAR 7

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-03-20
19:07
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
19:07
Visa även ver A4 och A7 så kan du få hjälp
Mikael
Mikael

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-03-20
19:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
19:12


2019-03-20
19:49
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
19:49
Ser ut som om du ångrat en matchning av bankhändelsen betalning så att fakturan åter står dom obetald. Matcha den igen så ordnar det sig.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-03-20
20:12
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
20:12
Hur matchar jag den?
2019-03-20
20:14
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
20:14
Via Bankhändelser där betalningen bör ligga kvar som omatchad.

Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-03-20
20:18
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-03-20
20:18
Jag hittar den inte i bankhändelser men i Bokföring - Verifikationer, ser ut såhär:



Fd medlem
Inte tillämpbar
2019-04-11
07:52
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2019-04-11
07:52
Hej Andreas!
Om du går till kassa- och bankhändelser - väljer perioden då betalningen av fakturan skedde, finns inte en bankhändelse för beloppet där?
Har du betalat den via Inköp - Leverantörfakturor istället?
Att det står korrigerad betyder att du valt att klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsver. och sedan bockat i en eller flera av rutorna. Precis som Mikael skrev ovan behöver du jämföra de två relaterade verifikationerna med ursprungsverifikationen. Då ser du vilka konton och belopp som korrigerats.
Om korrigeringsverifikationen är felaktig, att den aldrig skulle skett, kan du gå in på den och välja Åtgärder - Skapa korrigeringsver. på den. Bocka där i alla rutor för kontona och bokför. Då "nollas" korrigeringsverifikationen ut och du är tillbaka på ursprunget och om det var någon tillhörande betalning.
Ha en trevlig dag!
Om du går till kassa- och bankhändelser - väljer perioden då betalningen av fakturan skedde, finns inte en bankhändelse för beloppet där?
Har du betalat den via Inköp - Leverantörfakturor istället?
Att det står korrigerad betyder att du valt att klicka på Åtgärder - Skapa korrigeringsver. och sedan bockat i en eller flera av rutorna. Precis som Mikael skrev ovan behöver du jämföra de två relaterade verifikationerna med ursprungsverifikationen. Då ser du vilka konton och belopp som korrigerats.
Om korrigeringsverifikationen är felaktig, att den aldrig skulle skett, kan du gå in på den och välja Åtgärder - Skapa korrigeringsver. på den. Bocka där i alla rutor för kontona och bokför. Då "nollas" korrigeringsverifikationen ut och du är tillbaka på ursprunget och om det var någon tillhörande betalning.
Ha en trevlig dag!
