Hej, Hur ska jag boka bort följande ( Jag har skickat en faktura i Dec 2012 o jan 2013 har jag skickat en kredit Faktura på Dc 2012 jobb ) som är bokat på följande sätt i bokslutet eller Dec 2012
Krediterade blopp Företag XXXX Kund Fakt 0000 arbeten dec 2012
3870 Intäktsperiodisering Debet 10000
2990 Övr Interimsskulder Kredit 10000
Jag vill veta att hur ska jag boka bort den här posten .
Om jag kör faktura jounal med den kredit faktura som är skaffat i Jan då minskar omsättningen under Jan 2013 . och den kredit finns med redan i bokslutet .
Kan ni hjälpa mig och för klara detta .
Tack MVH
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.