Vid (manuell) registrering av en Leverantörsfaktura (i Administration500, ver 2018.6) blev totalbeloppet bokfört som
(på konto 2440) istället för
, plus att en öresavrundning därmed uppstod och bokfördes som
på debetsidan på konto 3740.Fakturan betalades manuellt med rätt belopp ”IRL”, dvs
, men i bokföringen är utbetalningen på
. Det är alltså ”bara” ibokföringen det är fel belopp. Både fakturan och utbetalningen är journalförda. När jag nu gör en avstämning blir det en diff på
på Bankkontot.
gör jag för att på bästa sättkorrigera mitt misstag?
kan jagändra? Räcker det med en bokföringsorder med 0,45 kr på debetsidan på konto
och på kreditsidan på konto
? Eller ska/kan jag göra Ändringsverifikation(-er) på Lev.fakturan och Utbetalningen? För det går ju inte att ändra ide bokförda journalerna..? Eller..kan jag få det rätt hela vägen, utan alltför mycket jobb?
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.