
Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-19
08:07
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-19
08:07
Fel bg vad göra?
Har skickat en betalfil till banken på flera levfakturor och en av dem vart fel då jag råkat skriva fel bg. Fick ett meddelande från banken att den var avvisad just den levfakturan.
Vad göra så det inte blir dubbelt i bokföringen? Kan jag bara ändra till status ej betald och skicka den igen?
Svara
3 SVAR 3

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-19
10:48
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-19
10:48
Helt rätt! Krångla inte till det k onödan!
Svara

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-21
06:34
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-21
06:34
Instämmer...

Fd medlem
Inte tillämpbar
2017-04-21
06:37
- Markera som ny
- Bokmärke
- Prenumerera
- Inaktivera
- Prenumerera på RSS-flöde
- Markera
- Skriv ut
2017-04-21
06:37
Tack så mycket, blev smidigt och enkelt!
