Hej Beata,
Om du har version 2013.0 eller senare av Administration är gången som följer.
1: Om du går in under Inköp-Leverantörsfakturor och letar upp Leverantörsfakturan du vill kreditera och markerar den.
2: Tryck på Skapa Kreditfaktura högst upp på sidan under Kommando.
3: Markerad Faktura kommer upp, bock finns redan i Kreditera hela fakturan, stäm av att numret är korrekt och tryck OK
4: Ändra Fakturadatumet, till samma som den felaktig Debetfakturan har.
5: Skriv ut en Leverantörsfakturajournal
6: Gå till Fliken Betalningar inne på Kreditfakturan och tryck på knappen Direktkvittera under Kommando
Båda fakturorna är då Bokförda och betalda på samma dag. Direktkvitteringen kommer efter det komma med på nästa Utbetalningsjournal du skriver ut i programmet.
OBS! Kan du inte utföra punkt nummer sex, beror det på att Debetfakturan redan är betalad och du får i sådant fall, gå till Kreditfakturan och utföra en betalning på samma datum som den ursprungliga fakturan har blivit betald på.
Tack för din fråga.
/Victor