Hej, skall göra en konteringsmall för VMB och har suttit och läst här på forumet. Har gjort en men är osäker på om den ger en rättvisande bild av försäljningen.
Mallen ser ut så här:
1930{Total}
3020-{Total}
3028({Total}-{Belopp})
3030-({Total}-{Belopp})*0,80
2616-({Total}-{Belopp})*0,20
Är detta rätt eller skall 3028 anges i kredit och 3030 i debet?
Beräknat på inköp 500 kr försäljning 1000 blir det följande värde med ovanstående mall
1930 debet 1000
3020 kredit 1000
3028 debet 500
3030 kredit 400
2616 kredit 100
Detta ger en bokförd "omsättning" på 900 kr
Det känns rätt. Konto 3030 är kopplat till kod 07 på momsrapport
2616 är kopplad till kod 30. Skall detta ändras till kod 10?
Hur gör jag en faktura i Admin 500 när ett av mina företag handlar med begagnade båtar? Hittar inte. Är det nån inställning som ska göras nånstans??
Copyright 2024 Visma Spcs. All rights reserved.